1.8.10 - Calculo do ICMS S.T. de Frete (IN GSF Nº 1298/2016) - GO
- 1 Orientações gerais
- 2 Resumo e vídeo do passo a passo
- 3 Passo a passo
- 3.1 1) Transporte XMLs da rotina 11.3.2 para a rotina 8.2
- 3.2 2) Importe os XMLs na rotina 8.2
- 3.3 3) Abra a rotina 1.8.10 e revise a parametrização
- 3.4 4) Selecione os CFOPs a serem DESCONSIDERADOS do cálculo do ajuste
- 3.5 5) Legenda das notas:
- 3.6 6) Revise os valores gerais
- 3.7 7) Lançando o ajuste no C195/C197
- 3.8 8) Conferir ajustes
- 4 Perguntas frequentes
Orientações gerais
Para execução correta desta rotina e manual, é necessário:
O arquivo SPED Fiscal deve:
O CNPJ do registro 0000 deve ser igual a do remetente da XML;
UF do registro 0000 ser diferente do destinatário da XML;
UF Inicio da prestação deve ser igual a UF do registro 0000;
UF final da Prestação ser diferente do Registro 0000.
Ter realizado a importação do CTe na rotina 8.2.
Rotina desconsidera CT-e de subcontratação e CT-e de redespacho (tag: tpServ).
É indicado que esse processo seja realizado, somente, após o passo 12 do manual 20 (depois do cruzamento fiscal).
Para a conferência acerca da vigência do Termo de Credenciamento, pode-se utilizar o link disponibilizado a seguir: https://www.sefaz.go.gov.br/NETACCESS/TermoCredenciamento/consultarTransporte/
Resumo e vídeo do passo a passo
Passo a passo
1) Transporte XMLs da rotina 11.3.2 para a rotina 8.2
1.1. Abra a rotina 11.3.2
1.2. Acesse a aba frete
1.3. Pesquise os dados do mês correspondente. Exemplo: 01/11/2021 a 30/11/2021.
1.4. Transporte os XMLs da rotina 11.3.2 para a rotina 8.2
2) Importe os XMLs na rotina 8.2
2.1. Abra a rotina 8.2
2.2. Importe os XMLs transportados da 11.3.2
3) Abra a rotina 1.8.10 e revise a parametrização
3.1. Clique para revisar parametrização
3.2. O CNPJ ou IE que constar na parametrização não será lançado o ajuste de ST, pois celebrou TARE ou obteve termo de Credenciamento
3.3. O status deve estar “VIGENTE” ou “NORMAL” para que não seja lançado o ajuste. Caso esse status seja diferente, será lançado o ajuste.
3.4. Revise a parametrização e clique para processa-la
4) Selecione os CFOPs a serem DESCONSIDERADOS do cálculo do ajuste
4.1. Clique para buscar as CTe;
4.2. Selecione a datas de referentes aos CTEs importados
(Imagem 3. Configuração de informações)
4.3. Informe a alíquota que vai ser utilizado para o calculo posteriormente.
4.4. Selecione os CFOPs que deseja DESCONSIDERAR, ou seja, que não deseja fazer o calculo do ajuste;
4.5. Clique em buscar notas, para aparecer na rotina.
5) Legenda das notas:
6) Revise os valores gerais
6.1. Conferir DANFEs e DACTES
6.2 Clique para conferir CTe ou NFe
7) Lançando o ajuste no C195/C197
7.1. Clique para gerar o ajuste;
7.2. Confira o código de ajuste
(Imagem 3. Configuração de ajuste)
7.3. Clique em “Gerar ajuste”
8) Conferir ajustes
8.1. Por fim, abrir a rotina 1.7.1.6.2 - detalhamento dos ajustes de débitos especiais ST
Perguntas frequentes
Como é calculado o valor do ajuste, da base do ajuste e o seu percentual?
Valor da base de ajuste: ((Valor da nota fiscal / Valor somatório das NFe) * Valor da CTe)
Valor do ajuste: ((((Valor da nota fiscal / Valor somatório das NFe) x Valor da CTe) x aliquota) / 100)
Percentual CT-e sobre a NF-e: (((Valor da nota fiscal / Valor somatório das NFe) x Valor da CTe) / Valor da CTe)
Autor:
Julio Gabriel
Lucas Gabriel