2.9.1 -Parametrização Por Produto
Esta rotina tem o propósito de auxiliar o usuário a realizar a parametrização por produto através do preenchimento via planilha, de forma fácil e prática.
Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Contribuições importado base.
Passo 1: Principais botões da rotina
Abrir Planilha: Abrir planilha padrão.
Exportar: Permite a exportação dos dados da tabela.
Importar Planilha: Faz a importação da planilha padrão parametrizada.
Correções no Arq.: Realiza ajustes e correções dentro do arquivo de acordo com as informações parametrizadas.
Imp. Trib. por NCM: Parametrizar os produtos da tabela de parametrização com base em NCMs já tributados em uma planilha.
Correções Param.: Efetuar correções na parametrização.
Imp. Sped Fiscal: Importa os produtos a partir do SPED Fiscal.
Auditoria por NCM: Executa auditoria das informações baseadas no NCM.
Imp. Sped Contr.: Importa os produtos a partir do SPED Contribuições.
Relatórios: Gera relatórios de cruzamento entre os dados parametrizados e do SPED.
Alterações Avanç.: Efetuar alteração em lote na tabela de parametrização.
Tributação Apas: Ajusta a tributação conforme as normas da Associação Paulista de Supermercados (APAS).
Novo: Cadastrar novo produto manualmente
Excluir Selecionado: Excluir linha selecionada
Excluir Todos: Excluir todas as informações da tabela.
Passo 2: Parametrização
1° passo: Clique em Imp. Sped Contr.
Selecione a(s) empresas que deseja fazer a importação e informe a competência inicial inicial e final SPED.
Selecione os CFOP’s dos produtos que serão inseridos para parametrização.
: Marcar todos os CFOP’s.
: Desmarcar todos os CFOP’s.
Clique em Buscar Produtos.
2° passo: Clique em Exportar, para exportar a planilha e realizar a parametrização.
3° passo: Marque a opção “completa” e depois clique em “exportar”.
4° passo: Apos finalizar a parametrização da planilha Clique em Importar Planilha e selecione a planilha parametrizada. Atente-se para não mudar a ordem das colunas da planilha. Verifique se os itens da planilha foram corrigidos e parametrizados corretamente, pois a corretude da planilha impactará diretamente na apuração do Bloco M e na importação da mesma.
5° passo: Clique em Correções no Arq.
Selecione as Empresas que deseja fazer a correção.
Por padrão não modificamos o mês pois na maioria dos casos, o arquivo SPED Contribuições é feito mensalmente e o SAAM já faz essa tratativa de selecionar o último mês do SPED Contribuições importado/gerado no SAAM conforme a sua rotina 2.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000).
Caso queira zerar os CFOPs, selecione a opção “zerar CFOP”. Isso abrirá a página mostrada na imagem abaixo, onde é possível:
1- Recarregar/ Cancelar Operações.
2- Cadastrar um novo registro manualmente.
3- Edição de registro.
4- Alteração em lote.
5- Copiar o Registro.
6- Salvar.
7- Exclusão do Registro.
8- Exportar informações.
9- Importar via planilha.
10- Importar do SPED.
11- Sair.
Após ter seguido os passos acima, clique em processar, e a correção será feita conforme a tributação da sua parametrização.
Perguntas e Respostas:
1- Na rotina 2.9.1 é possível excluir itens duplicados na tabela?
Sim, para excluir produtos duplicados, basta clicar na opção "Correções Param." e, na aba de duplicados, selecionar a opção que atende à sua necessidade.
2- Todo mês preciso realizar o mesmo processo de parametrização de todos os produtos?
Não, a parametrização já fica salva na 2.9.1. Basta buscar os novos produtos, exportar a planilha e parametrizá-los. Lembre-se de que os produtos precisam estar com o mesmo código do item para que o sistema os reconheça corretamente.
3- Um produto no SPED, no período atual, está com um zero à frente do código e o sistema não o reconheceu. Preciso parametrizá-lo novamente?
Não, caso seja apenas um zero à frente, você pode marcar a opção correspondente mostrada na imagem abaixo, e o sistema reconhecerá o código corretamente.
4- Ao acessar a auditoria por NCM e tentar realizar a correção com base na legislação, notei que um determinado produto possui duas tributações. Qual tributação o sistema considera durante a correção?
Quando há duas tributações, o sistema considera a tributação da página 1 da rotina 11.17. Por questões de segurança, essa correção é recomendada apenas quando o NCM possui uma única tributação. Se houver mais de uma, é essencial analisar e verificar qual delas é a correta.
5- A rotina 2.9.1 permite a importação de planilhas que utilizam a função PROCV?
Não, não é possível importar planilhas feitas com a função PROCV. O sistema retornará um erro.
6- Ao buscar novos produtos, recebi a mensagem "Alguns produtos estão sem referência no Registro de Cadastro de Produtos (0200)". O que devo fazer?
Para resolver esse problema, consulte o manual de correção disponível. Clique aqui para acessar.
Autor:
Beatriz Araújo
Atualização:
Isabella Thayná