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Os registros componentes do Bloco “M” são escriturados na visão consolidada, diferentemente dos registros informados nos Blocos “A”, “C”, “D” e “F” que são informados na visão de cada estabelecimento da pessoa jurídica que realizou as operações gerados de contribuições sociais ou de créditos.



1 - Visão Geral.

Registros Presentes:

  • M100/M500 → Créditos de PIS/COFINS Relativo ao Período.
    M105/M505 → Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – PIS/COFINS.
    M110/M510 → Ajustes do Crédito de PIS/COFINS.
    M115/M515 → Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/COFINS.

  • M200/M600 → Consolidação da Contribuição para o PIS/COFINS.
    M205/M605 → Contribuição para o PIS/COFINS a Recolher – Detalhamento por Código de Receita.
    M210/M610 → Detalhamento da Contribuição para o PIS/COFINS do Período.
    M211/M611 → Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – PIS/COFINS.
    M215/M615 → Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/COFINS.
    M220/M620 → Ajustes da Contribuição para o PIS/COFINS Apurada.
    M225/M625 → Detalhamento dos Ajustes da Contribuição Para o PIS/COFINS Apurada.
    M230/M630 → Informações Adicionais de Diferimento.

  • M300/M700 → Contribuição de PIS/COFINS Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período.

  • M350/M750 → PIS/COFINS – Folha de Salários.

  • M400/M800 → Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/COFINS.
    M410/M810 → Detalhamento das Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/COFINS.

Deseja saber o funcionamento de cada registro? Consulte o guia prático EFD-Contribuições clicando aqui.


2 - Geração/Atualização da Apuração.

A principal mudança na rotina do Bloco M foi a otimização da tela de processamento, disponibilizando ao usuário diversas combinações de aproveitamento de créditos.

Configurações Gerais.

1. Caso deseja excluir os ajustes de um determinado registro no Bloco M ao processar, basta habilitar a
caixinha de acordo com a sua necessidade, por padrão ambas vem desmarcadas por questão de
segurança, visto que uma vez excluído não é possível desfazer a exclusão.

2. Criação/Atualização dos registros 0111, 0900 (arquivos entregues fora do periodo), M205/M605 e
M400/800 → Rotina 2.9.1 (rotina para parametrização da tributação dos produtos a partir do NCM, para
saber mais sobre a rotina clique aqui).

Caso somente a primeira opção esteja marcada “M400/M800”, o sistema irá atualizar os registros conforme o SPED porem sem as naturezas da receita. As naturezas só são preenchidas automaticamente caso você utilize a rotina 2.9.1, pelo contrário o preenchimento das mesmas deve ser manual.

Configurações de Utilização de Créditos.

3. Nessa parametrização há duas possibilidades:
3.1 → Competência/Período: Onde as informações do período selecionado serão preferencia.
3.2 → Tipo de Crédito (M100/1100 - M500/1500): Nessa opção é possível configurar a ordem dos tipos
de créditos e/ou se deseja aproveitar valores daquele certo tipo de credito.

4. Configuração das retenções, registros F600 e 1300/1700, onde há a possibilidade de aproveitar valores
somente um determinado regime, ambos ou de forma mista (onde os valores do não-cumulativo são
usados na compensação do cumulativo, e vice versa, quando o arquivo SPED for tributado pelos dois
regimes “Indicado 3 no campo 2 do registro 0110”).

Ordem de Processamento Geral dos Créditos.

5. Configuração do ordenamento do aproveitamento de crédito, ou seja, a ordem onde o sistema irá
buscar os créditos.

Transportar Créditos.

6. Configuração do transporte de créditos para períodos posteriores, caso o valor total não seja utilizado no
período atual.


Informações Extras.

  1. Toda parametrização é salva por usuário, ou seja, caso faça uma configuração personalizada por meio do seu usuário, fechando a tela de processamento e abrindo novamente, as suas configurações estarão salvas conforme a sua ultima parametrização.

  2. Caso deseja voltar a parametrização padrão da rotina, basta clicar na “Vassoura” no canto superior direito:


3 - Ajustes na Apuração.

3.1 - Lançamento de Ajustes de Crédito (M110/M510).

Ajustes de Devoluções de Compra:

1ª - Verifique a necessidade de considerar CFOP 1949/2949 e 5927.
2ª - Confira se o registro M110/M510 está de acordo com o seu lançamento.
3ª - Confira as notas e caso deseje desconsiderar alguma nota, basta desmarcar na coluna “Lançar Ajuste?“ a
nota desejada.
4ª - Clique no botão de lançamento e confira os valores lançados pós lançamentos.


3.2 - Lançamento de Ajustes de Débito (M220/M620).

Ajustes de Devoluções de Venda:

1ª - Confira se o registro M210/M610 está de acordo com o seu lançamento.
2ª - Confira as notas e caso deseje desconsiderar alguma nota, basta desmarcar na coluna “Lançar Ajuste?“ a
nota desejada.
3ª - Clique no botão de lançamento e confira os valores lançados pós lançamentos.


Vídeo Aula.

https://youtu.be/a_V9E6njiNA

Criado por:
Genésio Barros.

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