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Info |
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Esta rotina tem o propósito de auxiliar o usuário a realizar a parametrização por produto através do preenchimento via planilha, de forma fácil e prática. |
Note |
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Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED |
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Contribuições importado |
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base. |
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Passo 1: Principais botões da rotina
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Botões da rotina
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Botão
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Funcionalidade
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Abrir Planilha Padrão para Parametrização.
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Exportar os dados da tabela de parametrização em uma planilha.
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Importar dados de planilha parametrizada.
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Efetuar correções no SPED de acordo com os produtos parametrizados.
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Abrir Planilha: Abrir planilha padrão.
Exportar: Permite a exportação dos dados da tabela.
Importar Planilha: Faz a importação da planilha padrão parametrizada.
Correções no Arq.: Realiza ajustes e correções dentro do arquivo de acordo com as informações parametrizadas.
Imp. Trib. por NCM: Parametrizar os produtos da tabela de parametrização
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Efetuar correções da parametrização.
Obs: Remover duplicados, corrigir ICMS do SPED Fiscal, Cód de barra do, etc.
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Importar os produtos do SPED Fiscal.
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Auditar a tributação PIS/COFINS dos produtos da tabela de parametrização com base no NCM.
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Importar os produtos do SPED contribuições.
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com base em NCMs já tributados em uma planilha.
Correções Param.: Efetuar correções na parametrização.
Imp. Sped Fiscal: Importa os produtos a partir do SPED Fiscal.
Auditoria por NCM: Executa auditoria das informações baseadas no NCM.
Imp. Sped Contr.: Importa os produtos a partir do SPED Contribuições.
Relatórios: Gera relatórios de cruzamento entre os dados parametrizados e do SPED
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Alterações Avanç.: Efetuar alteração em lote na tabela de parametrização.
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Tributação Apas: Ajusta a tributação conforme as normas da Associação Paulista de Supermercados (APAS).
Novo: Cadastrar novo produto manualmente
Excluir Selecionado: Excluir linha selecionada
Excluir Todos: Excluir todas as informações da tabela.
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Passo 2: Parametrização
1° passo: Clique em Imp. Sped Contr.2° passo:
Selecione a(s) empresas que deseja fazer a importação
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e informe acompetência inicial inicial e final SPED.
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Selecione os CFOP’s dos produtos que serão inseridos para parametrização.
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Info |
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: Marcar todos os CFOP’s. |
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: Desmarcar todos os CFOP’s. |
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Clique em
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Buscar Produtos.
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6° 2° passo: Clique em Exportar, para exportar a planilha e realizar a parametrização.
7° 3° passo: Marque a opção “completa” e depois clique em “exportar”“exportar”.
8° passo: Clique em “exportar”.
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Note |
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Parametrização da planilha: Para parametrização da planilha vamos nos atentar a alguns pontos |
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: Fique atento ao tipo de tributação da sua empresa:
Fique atento também ao tipo de CST:
Após preencher a tributação, é necessário atentar-se aos CST's que são obrigatórios. O preenchimento de código da receita deve seguir a regra da legislação vigente. Para todo CST de Entrada: 70, 73, 74 e para CST de Saida: 04, 05, 06 deve ser informado o código da receita. A omissão desse código ou inserção errada impactará diretamente no Bloco M |
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9° 4° passo:Apos finalizar a parametrização da planilha Clique em Importar Planilha e selecione a planilha parametrizada. Atente-se para não mudar a ordem das colunas da planilha. Verifique se os itens da planilha foram corrigidos e parametrizados corretamente, pois a corretude da planilha impactará diretamente na apuração do Bloco M e na importação da mesma.
10° 5° passo: Clique em Correções no Arq.
Selecione as Empresas que deseja fazer a importaçãocorreção.
Por padrão não modificamos o mês pois na maioria dos casos, o arquivo SPED Contribuições é feito mensalmente e o SAAM já faz essa tratativa de selecionar o último mês do SPED Contribuições importado/gerado no SAAM conforme a sua rotina 2.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000).
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Caso queira zerar os CFOP’sCFOPs, selecione a opção “zerar CFOP”, caso tenha muitos CFOP's para zerar a tributação, clique em e logo após aparecerá a imagem abaixo:
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Após isso, siga a imagem animada 1 abaixo:
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Imagem animada 1.
Caso queira marcar a Param. C CTA, basta clicar nesse manual.
Info |
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Pronto! Agora você está está por dentro da rotina de como fazer a Parametrização por produto no SAAM. 😃 |
Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo.
Info |
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Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? 😮 clique Aqui e fique por dentro. |
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. Isso abrirá a página mostrada na imagem abaixo, onde é possível:
1- Recarregar/ Cancelar Operações.
2- Cadastrar um novo registro manualmente.
3- Edição de registro.
4- Alteração em lote.
5- Copiar o Registro.
6- Salvar.
7- Exclusão do Registro.
8- Exportar informações.
9- Importar via planilha.
10- Importar do SPED.
11- Sair.
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Note |
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Se a empresa que estiver sendo trabalhada seja do Lucro Real é obrigatório informar as Contas Analíticas. Para isso, basta marcar a opção Param. C. Cta e seguir este manual.: |
Após ter seguido os passos acima, clique em processar, e a correção será feita conforme a tributação da sua parametrização.
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Perguntas e Respostas:
1- Na rotina 2.9.1 é possível excluir itens duplicados na tabela?
Sim, para excluir produtos duplicados, basta clicar na opção "Correções Param." e, na aba de duplicados, selecionar a opção que atende à sua necessidade.
2- Todo mês preciso realizar o mesmo processo de parametrização de todos os produtos?
Não, a parametrização já fica salva na 2.9.1. Basta buscar os novos produtos, exportar a planilha e parametrizá-los. Lembre-se de que os produtos precisam estar com o mesmo código do item para que o sistema os reconheça corretamente.
3- Um produto no SPED, no período atual, está com um zero à frente do código e o sistema não o reconheceu. Preciso parametrizá-lo novamente?
Não, caso seja apenas um zero à frente, você pode marcar a opção correspondente mostrada na imagem abaixo, e o sistema reconhecerá o código corretamente.
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4- Ao acessar a auditoria por NCM e tentar realizar a correção com base na legislação, notei que um determinado produto possui duas tributações. Qual tributação o sistema considera durante a correção?
Quando há duas tributações, o sistema considera a tributação da página 1 da rotina 11.17. Por questões de segurança, essa correção é recomendada apenas quando o NCM possui uma única tributação. Se houver mais de uma, é essencial analisar e verificar qual delas é a correta.
5- A rotina 2.9.1 permite a importação de planilhas que utilizam a função PROCV?
Não, não é possível importar planilhas feitas com a função PROCV. O sistema retornará um erro.
6- Ao buscar novos produtos, recebi a mensagem "Alguns produtos estão sem referência no Registro de Cadastro de Produtos (0200)". O que devo fazer?
Para resolver esse problema, consulte o manual de correção disponível. Clique aqui para acessar.
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Autor:
Beatriz Araújo
Atualização:
Isabella Thayná