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Manual básico de Utilização do Sistema SAAM (Atualizado em 28/11/2017)

  1. Gerando um arquivo SINTEGRA no SAAM
    • Passo 01: Usar a rotina 7.1.3 para excluir um SINTEGRA de uma outra empresa que já esteja presente na base de dados do SAAM, caso não tenha nenhum arquivo importado de uma outra empresa esse passo pode ser ignorado;
    • Passo 02: Importar um arquivo SINTEGRA do mês anterior que será feito usando a rotina 7.1.1.1.
    • Passo 03: Acessar a rotina 7.1.6.1 para gerar a competência onde iremos inserir os arquivos XML's. Observe na imagem abaixo.


    • Passo 04: Agora iremos importar os XML's de NF-e ou NFC-e. Para isso iremos usar a rotina 8.1. A mesma deve ficar configurada conforme imagem abaixo.

    • Passo 05: Agora iremos analisar a quebra de sequência. Para isso iremos usar a rotina 7.1.4.1. Configure a data nas caixinhas de Data Inicial e Data Final conforme ilustra a imagem abaixo.


Clique no botao "Processar" e depois caso seja habilitado no botão "Resumo da Auditoria".

    • Passo 06: Use as sub-rotinas da rotina 7.1.6 para consultar as notas modelo 55 (rotina 7.1.6.3) e modelo 65 (rotina 7.1.6.7). Caso queira gerar algum livro fiscal use a rotina 11.6.1 ou para relatórios use a rotina 7.1.7.1.1;
    • Passo 07: Gera o arquivo SINTEGRA na rotina 7.1.2.
    • Passo 08: valide o arquivo gerado no Validador do SINTEGRA;
    • Passo 09: Importe o arquivo gerado para o seu sistema de gestão.
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