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Importação de Arquivos GIA - Rotina 1.9.26.1 e 7.13.1

A importação de arquivos GIA pode ser realizada tanto na rotina 1.9.26.1 - Importação GIA - SP quanto na rotina 7.13.1 - Importação dentro do módulo Outras Obrigações. Ambas as rotinas permitem o carregamento de arquivos GIA no SAAM, seguindo os passos conforme detalhado abaixo.

Passos Detalhados para a Importação de Arquivos:


  1. Buscar Arquivo(s):

    • Na tela principal, clique no botão "BUSCAR ARQUIVO(S)". Isso abrirá uma janela para que você possa selecionar um ou mais arquivos GIA no seu sistema.

    • Após a seleção dos arquivos, o campo "Diretório do(s) Arquivo(s)" será automaticamente preenchido com o caminho completo dos arquivos escolhidos, conforme imagem abaixo:

image-20240924-210043.png
  1. Opção de Perguntar Antes de Sobrescrever Arquivos:

    • Marque a caixa "Sim" ou "Não" na opção "Perguntar Antes de Sobrescrever um Arquivo?" para configurar se o sistema deve perguntar antes de sobrescrever um arquivo já existente no diretório. Caso essa opção esteja marcada como Sim, sempre que for identificado um arquivo já existente, o sistema solicitará confirmação antes de proceder com a substituição.

    • Se marcado como Não, o sistema importará automaticamente o arquivo sem solicitar confirmação.

image-20240924-210122.png
  1. Validação de Arquivos:

    • Após a seleção dos arquivos, o sistema validará se são arquivos compatíveis para importação. Eles serão listados na tabela abaixo, categorizados como:

      • Arquivos Encontrados: Número de arquivos que foram selecionados para importação.

      • Arquivos Válidos: Arquivos que foram validados e estão prontos para importação.

      • Arquivos Inválidos: Arquivos com problemas que não poderão ser importados.


  1. Botões de Ação:

    • Importar Arquivo(s): Inicia o processo de importação para os arquivos válidos.

    • Excluir Linha Selecionada: Remove um arquivo específico da lista de arquivos selecionados.

    • Limpar Arquivo(s): Remove todos os arquivos da lista, permitindo reiniciar o processo de seleção.

  2. Observação:

    • Arquivos destacados em vermelho na tabela são considerados inválidos e não serão importados.

image-20240924-210233.png

Essa rotina pode ser acessada em diferentes módulos do sistema conforme as rotinas mencionadas: 1.9.26.1 - Importação GIA - SP e 7.13.1 - Importação em Outras Obrigações.


Geração de GIA a partir do SPED Fiscal - Rotina 7.13.2

A rotina de Geração de GIA a partir do SPED Fiscal permite gerar a GIA com base nos dados do SPED Fiscal que já tenham sido validados no PVA (Programa Validador e Assinador). Durante esse processo, o sistema gerará automaticamente registros CR=01, CR=05, CR=07, CR=10 e CR=14, com base nas informações existentes no SPED, mas algumas informações não presentes no arquivo precisam ser preenchidas manualmente.


Passos para Geração do GIA:


  1. Seleção do Período:

    • No campo "Selecione o período", escolha a data inicial e final desejada para a geração do arquivo GIA. Defina o mês e ano de início e término conforme apontado na imagem abaixo:

image-20240924-205501.png
  1. Se desejar gerar o GIA para todos os períodos importados, marque a opção "Todos os períodos importados". Note na imagem, que todos os períodos de SPED Fiscal, será selecionados. Para termos uma geração de dados correta, certifique-se que todos os SPEDs estejam validados no PVA, conforme mencionado anteriormente.

image-20240924-205623.png


  1. Configuração GIA:

    • Algumas informações que não estão presentes no SPED Fiscal devem ser preenchidas manualmente. Clique no botão "Configuração GIA" para abrir a janela de configurações, onde é necessário inserir:

      • CNAE: Preencha o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

      • Regime Tributário: Selecione o regime tributário da empresa, como RPA (Regime Periódico de Apuração).

      • Data: Defina a data correta em que a GIA será gerada, de acordo com o período de apuração selecionado.

image-20240924-205310.png


  1. Seleção do Diretório:

    • Escolha o local onde o arquivo gerado será salvo. Utilize o botão "Buscar" para selecionar o diretório de destino.

image-20240924-205123.png
  1. Geração do Arquivo:

    • Após preencher todas as configurações, o botão "Gerar Arquivo" será habilitado.

    • Clique em "Gerar Arquivo" para iniciar o processo de geração. O arquivo GIA será gerado no formato pré-formatado com os seguintes registros:

  • CR=01 – Registro Mestre:
    Armazena informações gerais do arquivo, como data de geração, versão do sistema e quantidade de registros CR=05.

  • CR=05 – Cabeçalho do Documento Fiscal:
    Contém dados do contribuinte (IE, CNPJ) e informações fiscais gerais, agrupando os registros filhos como CFOPs e pagamentos.

  • CR=07 – Detalhes Pagamentos:
    Registra os pagamentos de ICMS, com informações sobre valores e datas de vencimento.

  • CR=10 – Detalhes CFOPs:
    Lançamentos por CFOP, com detalhes de valores contábeis, base de cálculo e impostos.

  • CR=14 – Detalhes Interestaduais:
    Informações sobre operações interestaduais, agrupadas por estado, incluindo valores e ICMS por substituição tributária.

Pronto! Agora temos tudo configurado, basta clicar em Gerar Arquivo, conforme apontado abaixo:

image-20240924-204826.png

A tela de carregamento de dados será exibida, conforme imagem abaixo:

image-20240924-204739.png

Após finalizado o processo, uma mensagem de sucesso será exibida:

image-20240924-205035.png

Atenção, atualmente o SAAM só gera para os registros mencionados nessa seção. Se a sua empresa necessitar de novos registros para geração, entre em contato conosco clicando aqui


Observações Importantes:

  • Informações manuais: Verifique se todas as informações necessárias na Configuração GIA foram corretamente preenchidas, pois são obrigatórias para a geração do arquivo.

  • Erros de geração: Em caso de erros, revise os dados configurados e valide novamente o SPED Fiscal no PVA.


Exclusão de Escrituração - Rotina 7.13.3

A rotina de exclusão de escrituração permite que o usuário remova registros da escrituração de um período específico, ou de todos os meses, conforme necessário.


Passos para Excluir Escrituração:

  1. Escolha do Intervalo:

    • Selecione o período inicial e final que deseja excluir preenchendo os campos "De" e "Até".

    • Caso queira excluir todos os meses, marque a opção "Excluir todos os meses".

  2. Excluir Escrituração:

    • Após selecionar o intervalo, o botão "Excluir" será habilitado.

    • Clique em "Excluir" para remover os registros da escrituração.

  3. Confirmação:

    • O sistema solicitará uma confirmação antes de proceder com a exclusão.

  4. Sair:

    • Para cancelar a operação e fechar a tela, clique em "Sair".


Autor:
Lucas Galvao

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