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Essa é uma rotina Premium!
Caso tenha interesse em contratar, entre em contato com o Departamento Comercial SAAM Auditoria pelo número (62) 3318-4441 ou (62) 9 9416-3700 (WhatsApp).

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Table of Contents
stylenone

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Nome

Descrição resumida

Requisitos

Armazenamento dos XML’s de vendas em nuvem.

O SAG busca os XML’s via pasta na maquina, rede ou diretamente via banco de dados, posteriormente faz upload para o web e armazenando na as notas de vendas nas tabelas PCNFSAID, PCDOCELETRONICO e PCDOCELETRONICOECF e envia para o armazenamento em Nuvem no SAAM-CLOUD. Essas notas podem ser acessadas normalmente pela rotina 11.3.2 no SAAM.

Malha Fina (de-para entre os XML’s recebidos da Receita Federal e a tabela de notas de entradas do SGC).

O SAG consulta no SGC pega os XML’s para comparar com a rotina busca as notas na tabela PCNFENT e cruza informações com a Rotina 11.3.2 e verificar o que esta lançado e o que não esta lançado, se estiver lançado irá ficar com observação lançado no sistema de gestão e destacada na cor cinzano SAAM. Mudança de cor na tabela da 11.3.2 do SAAM indica que a nota já está presente no Winthor.

Validação da Situação de clientes.

O SAG busca os clientes na Base do Winthor e valida a situação de cada um deles no site https://www.sefaz.go.gov.br/CCN/. Havendo mudança de situação (Habilitado ou Não Habilitado) do cliente o Agente altera dentro das tabelas do Winthor. Esse processo evita a emissão de notas para clientes que estão com bloqueio na SEFAZ. Evitando assim Notas Denegadas.

Manifestação ao Destinatário - Confirmação da OperaçãoNa medida que o cliente vai lançando as notas fiscais dele o SAG pega as notas depois de lançadas e as manifesta na receita e na SEFAZ como confirmação de operação.

O SAG busca as notas presentes na tabela PCNFENT que tiveram a sua entrada realizada a pouco instantes e manifesta as mesmas na Receita e na SEFAZ com o Evento de “Confirmação da Operação”. Isso evita do Fornecedor cancelar a nota após a entrada no Winthor além de ser uma exigência da SEFAZ.

Download do XML de Terceiros para uma pasta local.O SAAM faz o download de XMLs e joga dentro de uma pasta especificada pelo usuário. Assim todos os XMLs baixados da SEFAZ ficaram dentro dessa pasta. Tanto de emissão própria quanto de terceiros

Caso seja necessário o Agente pode armazenar uma cópia dos Arquivos XML’s em uma pasta da Rede Local do Cliente. O Agente busca esses XML’s no ambiente do SAAM-CLOUD.

Pasta com os XML’s salvas pelo SGC.

Pré-Entrada no SGC.A pré entrada e quando o cliente compra a mercadoria e recebe a nota no e-mail por exemplo com alguns dados possibilitando o cadastro no sistema de gestão. O SAG identifica esse XML’s emitido contra o CNPJ do cliente e e faz o download para a rotina 11.3.2, essa nota irá ficar na cor branca e somente depois de conferido as mercadorias o SAAM AGENTE marca essa nota com a cor cinza.automática após recebimento da NFe/Cte.

O Robô do SAAM se conecta a Receita, busca os XML’s e após o recebimento insere as informações nas tabelas PCNFENTXML e PCMANIFDESTINATARIO.

Após a inserção nas tabelas a Rotina 1321 processa o XML’s e realiza a Pré-Entrada das notas e fica a cargo do usuário apenas a confirmação da Entrada na Rotina 1301.

Leitura de Fatura para extração de DACTes vinculados.

O SAG interpreta a fatura emitida pela transportadora identificado os CTEs que foram gerados para chegar aquele valor total a pagar, após essa
interpretação da fatura o SAG busca os xmls na rotina 11.3.2 gera o DACTE e aloca em uma pasta pré configurada

Tem alguma sugestão para o SAAM? Entre no nosso Portal de Atendimento, e registre-a com o balão de sugestões (blue star)

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Autor:
Willian Tavares