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Info

Esta rotina tem o propósito de auxiliar o usuário a realizar a parametrização por produto através do preenchimento via planilha, de forma fácil e prática.

Note

Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED

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Contribuições importado

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base.

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Vamos observar alguns padrões de botões da rotina e suas funcionalidades.

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Passo 1: Principais botões da rotina

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Botão

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Funcionalidade

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  1. Abrir Planilha

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  1. : Abrir planilha padrão.

  2. Exportar: Permite a exportação dos dados da tabela

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  1. .

...

  1. Importar

...

  1. Planilha: Faz a importação da planilha padrão parametrizada.

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  1. Correções no Arq.: Realiza ajustes e correções dentro do arquivo de acordo com

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  1. as informações parametrizadas.

  2. Imp. Trib. por NCM: Parametrizar os produtos da tabela de parametrização

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Efetuar correções da parametrização.

Obs: Remover duplicados, corrigir ICMS do SPED Fiscal, Cód de barra do, etc.

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Importar os produtos do SPED Fiscal.

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Auditar a tributação PIS/COFINS dos produtos da tabela de parametrização com base no NCM.

...

Importar os produtos do SPED contribuições.

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  1. com base em NCMs já tributados em uma planilha.

  2. Correções Param.: Efetuar correções na parametrização.

  3. Imp. Sped Fiscal: Importa os produtos a partir do SPED Fiscal.

  4. Auditoria por NCM: Executa auditoria das informações baseadas no NCM.

  5. Imp. Sped Contr.: Importa os produtos a partir do SPED Contribuições.

  6. Relatórios: Gera relatórios de cruzamento entre os dados parametrizados e do SPED

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  1. .

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  1. Alterações Avanç.: Efetuar alteração em lote na tabela de parametrização.

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  1. Tributação Apas: Ajusta a tributação conforme as normas da Associação Paulista de Supermercados (APAS).

  2. Novo: Cadastrar novo produto manualmente

  3. Excluir Selecionado: Excluir linha selecionada

  4. Excluir Todos: Excluir todas as informações da tabela.

Screenshot_1005-20240822-134857.pngImage AddedScreenshot_1006-20240822-135019.pngImage Added

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Passo 2: Parametrização

1° passo: Clique em (blue star) Imp. Sped Contr.2° passo:

  • Selecione a(s) empresas que deseja fazer a importação

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  • e informe acompetência inicial inicial e final SPED.

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  • Selecione os CFOP’s dos produtos que serão inseridos para parametrização.

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Info

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Screenshot_1012-20240822-142827.pngImage Added: Marcar todos os CFOP’s.

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Screenshot_1013-20240822-142835.pngImage Added: Desmarcar todos os CFOP’s.

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  • Clique em

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  • Buscar Produtos.

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passo: Clique em (blue star) Exportar, para exportar a planilha e realizar a parametrização.

passo: Marque a opção “completa” e depois clique em “exportar”exportar.

8° passo: Clique em “exportar”.

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Note

Parametrização da planilha: Para parametrização da planilha vamos nos atentar a alguns pontos

...

:

Fique atento ao tipo de tributação da sua empresa:

  • Empresas do Lucro Real: sempre terão alíquotas 0,000 e 0,000 ou 1,6500 e 7,600 com as suas respectivas combinações de CST PIS e COFINS para entrada e saída.

  • Empresas do Lucro Presumido: sempre terão alíquotas 0,000 e 0,000 ou 0,6500 e 3,000.

Fique atento também ao tipo de CST:

  • O CST Pis de saída terá o mesmo valor que o CST COFINS de saída, assim como o CST COFINS de entrada terá o mesmo valor que o CST PIS de entrada.

Após preencher a tributação, é necessário atentar-se aos CST's que são obrigatórios. O preenchimento de código da receita deve seguir a regra da legislação vigente. Para todo CST de Entrada: 70, 73, 74 e para CST de Saida: 04, 05, 06 deve ser informado o código da receita.

A omissão desse código ou inserção errada impactará diretamente no Bloco M

e também será lançado um erro ao processar (10° passo deste manual)

.

passo:Apos finalizar a parametrização da planilha Clique em (blue star) Importar Planilha e selecione a planilha parametrizada. Atente-se para não mudar a ordem das colunas da planilha. Verifique se os itens da planilha foram corrigidos e parametrizados corretamente, pois a corretude da planilha impactará diretamente na apuração do Bloco M e na importação da mesma.

10° passo: Clique em (blue star) Correções no Arq.

  • Selecione as Empresas que deseja fazer a importaçãocorreção.

  • Por padrão não modificamos o mês pois na maioria dos casos, o arquivo SPED Contribuições é feito mensalmente e o SAAM já faz essa tratativa de selecionar o último mês do SPED Contribuições importado/gerado no SAAM conforme a sua rotina 2.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000).

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  • Caso queira zerar os CFOP’sCFOPs, selecione a opção “zerar CFOP”, caso tenha muitos CFOP's para zerar a tributação, clique em (blue star) e logo após aparecerá a imagem abaixo:

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Após isso, siga a imagem animada 1 abaixo:

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Imagem animada 1.

  • . Isso abrirá a página mostrada na imagem abaixo, onde é possível:

1- Recarregar/ Cancelar Operações.

2- Cadastrar um novo registro manualmente.

3- Edição de registro.

4- Alteração em lote.

5- Copiar o Registro.

6- Salvar.

7- Exclusão do Registro.

8- Exportar informações.

9- Importar via planilha.

10- Importar do SPED.

11- Sair.

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Note

Se a empresa que estiver sendo trabalhada seja do Lucro Real é obrigatório informar as Contas Analíticas. Para isso, basta marcar

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e seguir este manual.

Info

Pronto! Agora você está está por dentro da rotina de como fazer a Parametrização por produto no SAAM. 😃

Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo.

Info

Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? 😮 clique Aqui e fique por dentro. (wink)

Autor:
Beatriz Araújo

a opção Param. C. Cta e seguir este manual.:

Após ter seguido os passos acima, clique em processar, e a correção será feita conforme a tributação da sua parametrização.

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Perguntas e Respostas:

1- Na rotina 2.9.1 é possível excluir itens duplicados na tabela?

Sim, para excluir produtos duplicados, basta clicar na opção "Correções Param." e, na aba de duplicados, selecionar a opção que atende à sua necessidade.

2- Todo mês preciso realizar o mesmo processo de parametrização de todos os produtos?

Não, a parametrização já fica salva na 2.9.1. Basta buscar os novos produtos, exportar a planilha e parametrizá-los. Lembre-se de que os produtos precisam estar com o mesmo código do item para que o sistema os reconheça corretamente.

3- Um produto no SPED, no período atual, está com um zero à frente do código e o sistema não o reconheceu. Preciso parametrizá-lo novamente?

Não, caso seja apenas um zero à frente, você pode marcar a opção correspondente mostrada na imagem abaixo, e o sistema reconhecerá o código corretamente.

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4- Ao acessar a auditoria por NCM e tentar realizar a correção com base na legislação, notei que um determinado produto possui duas tributações. Qual tributação o sistema considera durante a correção?

Quando há duas tributações, o sistema considera a tributação da página 1 da rotina 11.17. Por questões de segurança, essa correção é recomendada apenas quando o NCM possui uma única tributação. Se houver mais de uma, é essencial analisar e verificar qual delas é a correta.

5- A rotina 2.9.1 permite a importação de planilhas que utilizam a função PROCV?

Não, não é possível importar planilhas feitas com a função PROCV. O sistema retornará um erro.

6- Ao buscar novos produtos, recebi a mensagem "Alguns produtos estão sem referência no Registro de Cadastro de Produtos (0200)". O que devo fazer?

Para resolver esse problema, consulte o manual de correção disponível. Clique aqui para acessar.

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Autor:
Beatriz Araújo

Atualização:

Isabella Thayná