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Importação de Arquivos GIA - Rotina 1.9.26.1 e 7.13.1
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A importação de arquivos GIA pode ser realizada tanto na rotina 1.9.26.1 - Importação GIA - SP quanto na rotina 7.13.1 - Importação dentro do módulo Outras Obrigações. Ambas as rotinas permitem o carregamento de arquivos GIA no SAAM, seguindo os passos conforme detalhado abaixo. |
Passos Detalhados para a Importação de Arquivos:
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Buscar Arquivo(s):
Na tela principal, clique no botão "BUSCAR ARQUIVO(S)". Isso abrirá uma janela para que você possa selecionar um ou mais arquivos GIA no seu sistema.
Após a seleção dos arquivos, o campo "Diretório do(s) Arquivo(s)" será automaticamente preenchido com o caminho completo dos arquivos escolhidos, conforme imagem abaixo:
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Essa rotina pode ser acessada em diferentes módulos do sistema conforme as rotinas mencionadas: 1.9.26.1 - Importação GIA - SP e 7.13.1 - Importação em Outras Obrigações.
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Geração de GIA a partir do SPED Fiscal - Rotina 7.13.2
Tip |
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A rotina de Geração de GIA a partir do SPED Fiscal permite gerar a GIA com base nos dados do SPED Fiscal que já tenham sido validados no PVA (Programa Validador e Assinador). Durante esse processo, o sistema gerará automaticamente registros CR=01, CR=05, CR=07, CR=10 e CR=14, com base nas informações existentes no SPED, mas algumas informações não presentes no arquivo precisam ser preenchidas manualmente. |
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Passos para Geração do GIA:
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Seleção do Período:
No campo "Selecione o período", escolha a data inicial e final desejada para a geração do arquivo GIA. Defina o mês e ano de início e término conforme apontado na imagem abaixo:
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Note |
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Atenção, atualmente o SAAM só gera para os registros mencionados nessa seção. Se a sua empresa necessitar de novos registros para geração, entre em contato conosco clicando aqui |
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Observações Importantes:
Informações manuais: Verifique se todas as informações necessárias na Configuração GIA foram corretamente preenchidas, pois são obrigatórias para a geração do arquivo.
Erros de geração: Em caso de erros, revise os dados configurados e valide novamente o SPED Fiscal no PVA.
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Exclusão de Escrituração - Rotina 7.13.3
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A rotina de exclusão de escrituração permite que o usuário remova registros da escrituração de um período específico, ou de todos os meses, conforme necessário. |
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Passos para Excluir Escrituração:
Escolha do Intervalo:
Selecione o período inicial e final que deseja excluir preenchendo os campos "De" e "Até".
Caso queira excluir todos os meses, marque a opção "Excluir todos os meses".
Excluir Escrituração:
Após selecionar o intervalo, o botão "Excluir" será habilitado.
Clique em "Excluir" para remover os registros da escrituração.
Confirmação:
O sistema solicitará uma confirmação antes de proceder com a exclusão.
Sair:
Para cancelar a operação e fechar a tela, clique em "Sair".
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Autor:
Lucas Galvao