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Passo 01: Importar o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1;

Passo 02: Com o certificado habilitado no SAAM, podemos usar a Rotina 11.3.2.

  • Abra a rotina 11.3.2

  • Do lado esquerdo no filtro “Número“ mude para “Carregar Notas Pelo Arquivo Digital“

  • Uma caixinha irá se abrir. Terá duas opções de pesquisas que serão pela chave de acesso e pelo número da nota e CNPJ do fornecedor (é aconselhável sempre marcar as duas opções)

  • Após o carregamento dê um clique sobre uma nota qualquer (a linha ficará levemente azul que indica que está selecionada) e depois clique em Crtl + A para selecionar todas as notas fiscais.

  • Posteriormente o usuário deve clicar no botão direito do Mouse e selecionar a opção: "Importar Notas Selecionadas para Validações/Auditorias – Rotina 8.2".

  • Ao final do carregamento a Rotina 8.2 irá se abrir. Clique no botão Importar.

Se download de notas não estiver habilitada no SAAM, deve-se:

  1. realizar Downloads dos XML's das NF-e e

  2. abrir diretamente na rotina 8.2 e clicar no ícone de

  3. buscar XML's

  4. Localizar os XML’s

  5. Clicar no mesmo botão importar

Se deseja importar notas de saída para cruzamento use o passo a passo da rotina 8.2 acima 👆 para importar XMl’s de uma pasta com a opção “Excluir Arquivos XML’s importados para cruzamentos anteriores“ desmarcada, dessa forma você não irá perder a importação já realizada da 11.3.2.

Passo 3: Ao final da importação irá aparecer algumas opções:

O usuário deve selecionar a segunda opção Cruzamento do SPED Fiscal X NF-e (10.1.2). Caso o usuário clique em cancelar ou tecle o ESC a rotina pode ser acessada pela arvore do sistema na rotina ou pelo índice da mesma: 10.1.2.

Passo 4: Na rotina de cruzamento devemos seguir os seguintes passos

  1. A primeira data(esquerda) é relacionada ao SPED Fiscal, nela você deve informar o mês que está sendo auditado.

  2. A segunda data(direta) é relacionada as NF-e importadas na Rotina 8.2, selecione da menor data até a maior, isto é, o maior intervalo possível.

  3. Marque todos os tipos de Ocorrência: "Erros", "Aviso" e "Observações".

  4. Selecione os registros para Auditados. Inicialmente sugerimos a análise apenas do C100 X NF-e - Cruzamento dos dados da nota do SPED fiscal X Nota fiscal eletrônica.

  5. Clique em processar:

  6. Após o processamento clique em resumo das auditorias

ATENÇÃO! A primeira auditoria que deve ser verificada fica no C100 é:
A-000091 -NF-e Emitida por Terceiros não Auditada (Motivo: Arq. XML não importado na Rotina 8.2)

As notas exibidas nesta auditoria não foram ANALISADAS , isto é, sistema não conseguiu ter acesso ao XML das mesmas. existe motivos e soluções para essa situação:

  1. Nota manual: essa não podemos fazer muito apenas analisar se a nota está correta manualmente.

  2. Nota Eletrônica(65/55): por algum motivo ela não foi disponibilizada para o SAAM

    1. Localize a chave e baixe manualmente pelo site da SEFAZ nacional, importe na rotina 11.3.2 e Inicie novamente o processo desse manual.

Para uma análise mais profunda você pode consultar este material ou entrar em contato com o suporte.

Passo 5: Resumo da auditoria

Ao abrir da tela de Resumo da Auditoria irá aparecer uma tabela na parte superior que mostra os registros que foram auditados. Basta clicar sobre o registro desejado. Para visualizar os detalhes da Auditoria que são visualizadas na tabela na parte inferior da Rotina basta clicar duas vezes sobre a Auditoria. Caso o usuário perceba que a Auditoria não é necessário ele pode clicar com o botão direito do Mouse sobre a mesma e depois selecionar a opção "Inativar Auditoria". Use a Rotina 1.6.2.1.1 e 1.7.8 para te auxiliar na consulta e correção dos erros. Observe na imagem.

Analise principalmente as mensagens relacionadas à BC ICMS, ICMS, Valor da Nota Fiscal, Valor das Mercadorias, entre outras.

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