Histórico de versões

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INFORMATIVO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA S.A.A.M.
Este documento visa orientar e apresentar ao usuário do Sistema SAAM as alterações e melhorias realizadas de uma versão a outra do Sistema. Caso o usuário tenha dúvidas em relação as alterações o Suporte deve ser acionado.

Principais alterações no SAAM – Versão 1.33 – 12/07/2019


TELA PRINCIPAL
O usuário pode alterar tamanho, cor de fundo e tipo da fonte na rotina 12.17 - Layout Tela Principal, veja as opções disponíveis:

  • Versão do sistema: O sistema irá apresentar em qual versão beta seu sistema se encontra.

  • Novos botões:
    • Abrir chamado: Rotina permite pedir ajuda a uma equipe de suporte.
    • Atualizar SAAM: Rotina permite atualizar o SAAM para uma versão beta do sistema.
    • Acesso remoto: rotina libera acesso remoto para conexão da equipe de suporte (Team Viewer ou AnyDesk)
    • Vídeos/Manuais: Plataforma oficial com vídeos tutoriais e manuais.
    • www.saamauditoria.com.br: site oficial do SAAM


  1. SPED FISCAL
  • 1.4.1 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 187 novas Auditorias referente ao SPED Fiscal, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    Foram adicionadas 144 novas auditorias referente ao bloco K,
    Para mais detalhes acesse a rotina 12.4 - Auditorias/Correções Automáticas

    Fiscal K000

    ERRO

    Otimizadas auditorias de duplicidade de documentos

    Fiscal C100

    ERRO

    Item de Nota Informado no 1300 (LMC) com Volume de Entrada Maior do que Zero, porém o Item não foi informado no C171 (Combustível)

    Fiscal 1300

    ERRO

    O Registro C101 (EC 87/2015) deve ser declarado para Notas Fiscais de Venda Interestadual para não contribuinte

    Fiscal C100

    ERRO

    O Registro C101 (EC 87/2015) deve ser declarado para vendas realizadas nos CFOPs 6107 e 6108 (Venda Dest. a Não Contr.)

    Fiscal C100

    ERRO

    Analítico de Nota Fiscal com CFOP Inválido

    Fiscal C190

    AVISO

    Reg. Analítico de Nota Fiscal de Transporte com Primeiro Digito do CST ICMS Diferente de Zero (Nacional)

    Fiscal D190

    ERRO

    CFOP Inválido para o Registro

    Fiscal D190

    ERRO

    Inventario com Valor do Item P/Efeitos de I.R. Diferente do Valor do Item

    Fiscal H010

    ERRO

    Valor da Redução da Base de Cálculo Informada no Registro (D590), Encontra-se Incorreto Para a Combinação CST, CFOP, Aliq

    Fiscal D590

    ERRO

    Analítico de Nota com CFOP 5667 (Venda de Combus. e Lub. Para Cons. Final em Outra Uni. Federação) com Participante na Mesma UF do Declarante do SPED

    Fiscal C190

    ERRO

    Analítico de Nota Modelo 65 Com Movimentação em CFOP Interestadual (Maior que 6000) ou no CFOP 5667

    Fiscal C190

    ERRO

    Analítico de Nota com Alíquota de ICMS Maior que a Alíquota Interestadual Para Participante Localizado em Outra (UF)

    Fiscal C190

    ERRO

    Aproveitamento do Credito do Simples Nacional em CFOP que não são Geradores de Credito

    Fiscal C100

    ERRO

  • 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)Alteração – Otimização na performance da rotina, além de alterações no Layout.



  1. SPED CONTRIBUIÇÕES
  • 2.4.1 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas/alteradas 22 novas Auditorias referentes ao SPED Contribuições, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    Otimizadas auditorias de duplicidade de documentos

    Pis/Cofins C100

    ERRO

    Nota Fiscal de Emissão Própria com Indicador de Emissão igual a Terceiros

    Pis/Cofins C100

    ERRO

    Documentos com Modelo igual à: 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26 ou 27 deverão ter a Data do Doc. menor que 01/01/2019

    Pis/Cofins D200

    ERRO

    Itens de Nota com CFOP Inválido

    Pis/Cofins C170

    ERRO

    Divergência no Valor do PIS entre o Registro Analítico (C175) e os Itens de Nota (C170)

    Pis/Cofins C175

    ERRO

    Divergência no Valor do COFINS entre o Registro Analítico (C175) e os Itens de Nota (C170)

    Pis/Cofins C175

    ERRO

    Divergência no Valor da Operação entre o Registro Analítico (C175) e os Itens de Nota (C170)

    Pis/Cofins C175

    ERRO

    val_pc_c181_cfop_invalido

    Pis/Cofins C181

    ERRO

    Analítico de Nota Modelo (65) com CFOP Inválido

    Pis/Cofins C175

    ERRO

  • 2.7.4 - Conferência/Relatórios/Correções de Documentos FiscaisInclusão – essa rotina é uma replica da rotina que foi bastante elogiada pelos clientes: 1.7.8 - Conferência/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais. Nessa versão 1 o usuário pode consultar, alterar e excluir dados referente aos registros C100, C170 e C175.












  • 2.6.3.2 - Notas Fiscais (C100), 2.6.2.2 - Notas de Prestação de Serviços (A100) – opção ALL permite pesquisar tem todas as empresas do arquivo contribuições.


  1. SPED CONTABIL
  • 3.1.3.2 - Planilha da Folha de PagamentoInclusão – rotina permite a importação de planilha de folha de pagamento com o modelo do sistema domínio.


  • 3.4.1 - Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 7 novas Auditorias referente ao SPED contábil.


Descrição da Auditoria

Tipo

Registro

Natureza Inválida, comparando o Cod. CTA Referencial com o Cod. Plan. Referencial

Contábil I050

ERRO

Contas de Ativo com o Indicador da Sit. do Saldo Final Diferente de D (Saldo Devedor)

Contábil I155

ERRO

Código da Natureza das Contas/Grupos de Contas, Não Informado no Arquivo

Contábil I051

ERRO

Contas de Passivo com o Indicador da Sit. do Saldo Final Diferente de C (Saldo Credor)

Contábil I155

ERRO

Lançamento contábil (I200) com várias partidas do lançamento (I250), É Indicado Verificar Autenticidade

Contábil I200

ERRO

Código do histórico Padronizado não Utilizado nas Partidas do Lançamento (I250)

Contábil I075

ERRO

Verificar a Necessidade de Lançamento de Informações Adicionais

Contábil J800

ERRO




10. CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES

  • 10.1.2 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 5 novas Auditorias referente ao Cruzamento do SPED Fiscal com o XML da NF-e, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    Notas de Contribuintes do Simples Nacional

    C100 X NFE

    ERRO

    NF-e de Entrada Emitida Para Cancelamento de Nota de Saída do Próprio Fornecedor com CFOP no SPED Diferente de 1949 e 2949 (Outras Entradas)

    C100 X NFE

    ERRO

    NF-e Emitida por Terceiros com a Finalidade (Normal, Complementar, Dev., etc) da NF-e Divergente da Operação (CFOP) do Documento no SPED

    C100 X NFE

    ERRO

    NF-e Emitida por Terceiros com Situação do Documento igual a 06 ou 07 (Doc. Complementar) Incompatível com a sua Finalidade na NF-e (Normal, Complementar, Dev., etc)

    C100 X NFE

    ERRO

  • 10.10 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 4 novas Auditorias referente ao Cruzamento do SPED Fiscal com o XML do CT-e, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    CT-e em que o Inicio da Prestação do Serviço Ocorreu em UF Diferente do Emitente com CFOP Diferente de 1932/2932

    Fiscal D100 X CTE

    ERRO

  • 10.11.1 - Auditorias Automáticas: SPED CONTABIL X SPED PIS/COFINSInclusão – Liberada as auditorias de cruzamento.


Descrição da Auditoria

Tipo

Registro

Comparação dos valores de COFINS do SPED Contribuições com o SPED Contábil

Contábil X COFINS

ERRO

Comparação dos valores de PIS do SPED Contribuições com o SPED Contábil

Contábil X PIS

ERRO

Contas Presentes no SPED Contribuições Não Presentes no SPED Contábil

Contábil X PIS/COFINS 0500

ERRO

Comparação dos Valores do Reg. F100 do SPED Contribuições com o SPED Contábil

Contábil X PIS/COFINS F100

ERRO

Comparação dos valores de Vendas do SPED Contribuições com o SPED Contábil

Contábil X PIS/COFINS DIVERSOS

ERRO


  • 10.11.2 - Auditorias Automáticas: SPED CONTABIL X SPED FISCALInclusão – Possibilidade de cruzar um livro Razão com o SPED Fiscal.

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    Contas Presentes no SPED Fiscal Não Presentes no SPED Contábil

    Contábil X FISCAL 0500

    ERRO

    Divergência Entre os Valores de ICMS do SPED Fiscal com o SPED Contábil

    contábil X FISCAL E100

    ERRO

    Divergência Entre os Valores de IPI do SPED Fiscal com o SPED Contábil

    contábil X FISCAL E200

    ERRO

    Valor do Inventário Divergente entre o SPED Contábil e o Fiscal

    contábil X FISCAL H010

    ERRO

  1. – Outras novidades
  • rotinas de importação (8.1, 8.2, 8.4) de XML's agora importar arquivos compactados (Winrar, Zip)



Principais alterações no SAAM – Versão 1.32 – 27/11/2018


TELA PRINCIPAL
Houve mudanças significativas na tela Principal do SAAM que merecem ser mencionadas nesse documento. Como:

  • Feed de Notícias: Inicialmente vai mostrar ao usuário os certificados das empresas cadastradas no SAAM para Download de XML's que estão prestes a vencer ou vencidos. Pela rotina 12.3 podemos configurar o SAAM para enviar e-mails avisando sobre o vencimentos dos certificados.








  • Seleção de módulos: Com essa opção o usuário pode escolher quais módulos ele quer ocultar parcialmente do Sistema.

  • Últimas 10 rotinas acessadas: Com essa opção o usuário basta clicar em algumas das últimas 10 rotinas acessadas que ela irá se abrir. Esse detalhe evita a necessidade de navegação pelo Menu Principal afim de encontrar uma rotina pretendida.

  • Rotinas favoritas: O usuário poderá criar uma lista com as rotina preferidas ou as mais usadas por ele. Para isso basta clicar no botão direito do Mouse no menu principal sobre a rotina desejada e adiciona-la a lista de Rotinas Favoritas.

  1. SPED FISCAL
  • 1.4.1 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 15 novas Auditorias referente ao SPED Fiscal, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    CT-e Emitido por Terc. Com a Data do Doc. Inválida. A partir de 2019, Notas de Modelo (07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26 ou 27) A Data Doc. Deverá ser Menor que 01/01/2018

    Fiscal D100

    ERRO

    Produto ou Serviço com o Código de Barras Contendo Letras (Campo em Questão deve ser Somente Números)

    Fiscal 0200

    ERRO

    Data do Inventario Diferente de 31 de Dezembro Quando o Motivo do Inventário for Igual a (01 – No final no período)

    Fiscal H005

    ERRO

    CT-e de Emissão Própria. Com a Data do Doc. Inválida. A partir de 2019, Notas de Modelo (07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26 ou 27) A Data Doc. Deverá ser Menor que 01/01/2018

    Fiscal D100

    ERRO

    Itens de Nota Fiscal Emitida Contra o Próprio CNPJ, Com o CFOP Diferente de (5927)

    Fiscal C170

    ERRO

    O Indicador do Tipo de Pagamento Está Incompatível com o CFOP Informado

    Fiscal C100

    AVISO

    Produto Lançado nos CFOPs de Combustível com NCM não Condizentes com Combustível

    Fiscal C170

    ERRO

    Analítico de Nota Fiscal Emitida Contra o Próprio CNPJ, Com o CFOP Diferente de (5927)

    Fiscal C190

    ERRO

    Quantidade do Item Deve ser Maior que "0" (Zero), Exceto Para Documentos com Situação Igual a 6(Complementar) ou 7(Complementar Extemporâneo)

    Fiscal C170

    ERRO

    Conhec. de Transporte de Emissão Própria com Indicador de Emissão igual a Terceiros

    Fiscal D100

    ERRO

    Combustível com NCM Incorreto Comparando o Capítulo

    Fiscal 0200

    ERRO

    Combustível com Código do Gênero não Correspondente (Diferente de 27 Combustíveis minerais, óleos minerais .....)

    Fiscal 0200

    ERRO

    Notas Fiscais Eletrônicas ao Consumidor (NFCe - Modelo 65) de Terceiros não devem ser escrituradas

    Fiscal C100

    ERRO

    Reg. de informação de valor agregado informado indevidamente (empresa não é de transporte, telecomunicação ou realiza compras de produtor)

    Fiscal 1400

    ERRO

    O CFOP não é Condizente a Notas de Comunicação

    Fiscal D590

    ERRO

  • 1.4.1 – Auditorias AutomáticasAlteração – Existe uma Auditoria que trata da quebra de sequência em notas de emissão própria, tanto de NFe como CTe. As vezes muitas dessas notas de emissão própria não informadas no SPED Fiscal tratam-se de Documentos Inutilizados. Se for necessário a inserção desses documentos no SPED Fiscal com a situação igual a "Inutilizado" basta selecionar as quebras desejadas e clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção conforme indicada na figura abaixo.

  • 1.4.2 – Correções Automáticas PVAAlteração – A partir dessa versão foi incluído um botão para que o usuário possa ter noção de quais registros possuem alguma correção a ser feita. Esse detalhe evita a necessidade de se clicar em todos os registros para analisar qual tem alguma correção disponível.

  • 1.8.3.1 – Alíquota maior que a permitida no Estado – Inclusão – Realiza o cálculo do estorno da Instrução Normativa 1237/2015. Usada principalmente por atacado.
  • 1.8.3.2 – Vendas com benefício – Inclusão – Realiza o cálculo do estorno do crédito das vendas com benefício.
  • 1.8.11 – Adicional ICMS (LEI 15.505/2005) – Inclusão – Realiza o cálculo do adicional de 2% segundo a Lei 15.505/2005.
  1. SPED CONTRIBUIÇÕES
  • 2.4.1 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 6 novas Auditorias referente ao SPED Contribuições, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    Aproveitamento do Credito de PIS/COFINS para Participante Pessoa Física (CPF)

    Pis/Cofins A100

    ERRO

    Produto ou Serviço com o Código de Barras Contendo Letras (Campo em Questão deve ser Somente Números)

    Pis/Cofins 0200

    ERRO

    Documentos com Modelo igual à: 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26 ou 27 deverão ter a Data do Doc. menor que 01/01/2019

    Pis/Cofins D200

    ERRO

    Itens de Nota Fiscal Emitida Contra o Próprio CNPJ, Com o CFOP Diferente de (5927)

    Pis/Cofins C170

    ERRO

    Documentos com Modelo igual à: 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26 ou 27 deverão ter a Data do Doc. menor que 01/01/2019

    Pis/Cofins D100

    ERRO

    Notas de Modelo 65 (Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final - NFC-e) , Onde o Indicador de Emitente é 1 (Emissão por Terceiros)

    Pis/Cofins C100

    ERRO

  • 2.7.1.4 – Outros Valores (IPI, S.T., Frete, Seguro e Desp. Acessórias)Inclusão – Mostra os valores de IPI, Frete, Desp. Acessórias, Seguro e S.T. por CFOP.


  1. SPED CONTABIL
  • 3.7.5 – Saldos por ContaInclusão – Gerar os Saldos por conta.
  • 3.6.1.5.1 - Cadastro do Participante (0150)Inclusão – Cadastro de Participantes.
  • 3.6.5.1 - DepreciaçãoInclusão – Depreciação.
  • 3.6.5.2.1 – Cadastro da Conta na Parte BInclusão – Cadastros do Lalur/Lacs.
  • 3.6.5.2.2 – Lalur/Lacs – Lucro RealInclusão – Cadastros do Lalur/Lacs.
  • 3.6.5.3 – Dados Cadastrais da ECFInclusão – Dados da ECF.
  • 3.6.5.4 – Cadastros PadrãoInclusão – Cadastros Padrão (Plano de Contas, Centro de Custos, etc).


10. CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES

  • 10.1.2 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 5 novas Auditorias referente ao Cruzamento do SPED Fiscal com o XML da NF-e, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    NF-e de Emissão Própria, de Exportação para o Exterior, lançada com CFOP Incorreto (CFOP Deve Iniciar com "7")

    C100 X NFE

    ERRO

    Diferencial de Aliq não Informado(C195) Para Notas que Possuem CFOP (2556 e 2551) e Valor do ICMS no XML Maior que Zero

    C100 X NFE

    ERRO

    NF-e Emitida por Terceiros, de Importação do Exterior, lançada com CFOP Incorreto (CFOP Deve Iniciar com "3")

    C100 X NFE

    ERRO

    NF-e de Emissão Própria, Itens de Exportação Para o Exterior, Lançados na Nota com o CFOP Incorreto (CFOP Deve Iniciar com "7")

    Fiscal C170 X NFE

    ERRO

    NF-e Emitida por Terceiros, Itens de Importação do Exterior, Lançados na Nota com o CFOP Incorreto (CFOP Deve Iniciar com "3")

    Fiscal C170 X NFE

    ERRO

  • 10.10 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 4 novas Auditorias referente ao Cruzamento do SPED Fiscal com o XML do CT-e, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    CT-e Emitido por Terceiros com NF-e Vinculada a ele, Onde o Diferencial de Alíquotas foi Lançado Somente na NF-e (Deverá Conter Dif. Nas duas Notas)

    Fiscal D100 X CTE

    ERRO

    CT-e de Emissão Própria com o Código do Município de Origem e Destino diferente ao indicado no XML

    Fiscal D100 X CTE

    ERRO

    CT-e Emitido por Terceiros com NF-e Vinculada a ele, Onde o Diferencial de Alíquotas foi Lançado Somente no CT-e (Deverá Conter Dif. Nas duas Notas)

    Fiscal D100 X CTE

    ERRO

    CT-e Emitido por Terceiros com o Código do Município de Origem e Destino diferente ao indicado no XML

    Fiscal D100 X CTE

    ERRO

  • 10.11 – Cruzamento Planilha Razão x SPED FiscalInclusão – Possibilidade de cruzar um livro Razão com o SPED Fiscal.


  1. – CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
  • 12.17 – Layout Tela Principal – Inclusão – Definir alguns detalhes do Layout da Tela Principal.






























Principais alterações no SAAM – Versão 1.31 – 08/06/2018

  1. SPED FISCAL
  • 1.4.2 – Correções Automáticas PVA – Alteração – Possibilidade de Desativar uma correção automática indesejada;
  • 1.4.11 – Parametrização do Código da Conta Analítica – Inclusão – Possibilidade de inclusão das Contas Contábeis nos Registros do SPED Fiscal;
  • 1.8.8 – Cálculo do LogProduzir – Inclusão – Realiza o cálculo do Produzir para empresas da área de Logística;
  • 1.8.9.2 – Cálculo do DIFAL para Simples Nacional – Inclusão – Realiza o cálculo do DIFAL para empresas do Simples Nacional.
  • 1.8.10 – ICMS S.T. de Frete (IN GSF Nº 1298/2016) – Inclusão – Realiza o cálculo IN GSF 1298/2016.


  1. SPED CONTRIBUIÇÕES
  • 2.7.3.2 – Relatório de Notas sem Itens – Inclusão – Mostra ao usuário quais notas fiscais (C100) estão sem itens;
  • 2.4.2 – Correções Automáticas PVA – Alteração – Inclusão da Data Inicial e Final da Competência ao qual o usuário deseja corrigir os erros em lote e da possibilidade de Desativar uma correção automática indesejada;
  • 2.8 – Gerar Dados do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal – Alteração – Inclusão da possibilidade do usuário selecionar quais CFOP's (notas fiscais) do SPED Fiscal ele deseja transportar para o SPED Contribuições.


  1. SPED CONTÁBIL
  • 3.4.3 – Gerar Informações – Inclusão – Gerar as informações referentes a Saldos Periódicos, Encerramento de Contas, Balanço Patrimonial, Contas de Resultado e D.R.E.;
  • 3.6.5.1 – Depreciação – Inclusão – Gerenciar o controle de Depreciação de Bens;
  • 3.7.2.1 – Visualizar em Relatório o Livro Razão – Inclusão – Visualizar em Relatório o Livro Razão;
  • 3.7.2.2 – Visualizar em Tabela o Livro Razão – Inclusão – Visualizar em Tabela o Livro Razão;
  • 3.7.2.3 – Resumo de lançamentos Conferidos / Não Conferidos – Inclusão – Relatório que mostra os lançamentos contábeis (I200/I250) conferidos e não conferidos.
  • 3.7.3 – Balanço Patrimonial – Inclusão – Relatório do Balanço Patrimonial;
  • 3.7.4 – DRE – Inclusão – Relatório do DRE;
  • 3.8 – Gerar Dados do SPED Contábil a partir do SPED Fiscal – Inclusão – Essa rotina possibilita a importação dos dados do SPED Fiscal e SPED Contribuições para o SPED Contábil;




8. XML

  • 8.4 – Importação de Arquivos XML's – NFS-e – Inclusão – Permite a importação de arquivos XML's de NFS-e para o SPED Contribuições;


10. CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES

  • 10.1.2 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 3 novas Auditorias referente ao Cruzamento do SPED Fiscal com o XML da NF-e, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    Nota de Terceiros com a Soma dos Itens de Entrega Futura (Produção) do XML diferente a Soma dos Itens de Entrega Futura (Produção) do SPED

    ERRO

    SPED FISCAL x NFE

    Nota de Terceiros com a Soma dos Itens de Entrega Futura para Rev. do XML diferente a Soma dos Itens de Entrega Futura para Rev. do SPED

    ERRO

    SPED FISCAL x NFE

    Nota de Terceiros com a Soma dos Itens Ref. a Outras Operações do XML diferente a Soma dos Itens Ref. a Outras Operações do SPED

    ERRO

    SPED FISCAL x NFE


    11. UTILITÁRIOS

  • 11.13 – Geração de Arq. para Importação (Sist. Pref.) de NFS-eInclusão – Essa rotina gera um arquivo XML referentes as notas de serviços prestados para os mesmos serem enviados para as Prefeituras;
  • 11.14 – Log RotinasInclusão – Mostrar os Logs de todas as rotinas que foram acessadas pelos usuários, lembrando que a partir dessa versão o SAAM armazena os acessos das rotinas por usuário.


12. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

  • 12.4 – Auditorias/Correções AutomáticasAlteração – Inclusão da possibilidade de Ativação ou Desativação de Correções Automáticas (rotinas 1.4.2 e 2.4.2 por exemplo).
  • 12.16 – Bloqueio/Desbloqueio de Períodos EscrituradosInclusão – Inicialmente essa rotina bloqueia períodos já fechados no SPED Contábil (parte de Gestão).



















Principais alterações no SAAM – Versão 1.30 – 22/11/2017
SPED FISCAL

  • 1.4.1 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 34 novas Auditorias referente ao SPED Fiscal, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    Participante Com Mais de um Cod. Participante Para a Mesma Combinação de CPF/IE

    ERRO

    Fiscal 0150

    Participante Com Mais de um Cod. Participante Para a Mesma Combinação de CNPJ/IE

    ERRO

    Fiscal 0150

    CST ICMS Diferente de (90 - Outros) Para CFOP de Uso e Consumo

    ERRO

    Fiscal C170

    Item de Nota Fiscal com CST ICMS relacionado a Importação mais com Alíq. ICMS diferente de 4%

    ERRO

    Fiscal C170

    Nota Fiscal de Terceiros Duplicada (usando CNPJ do Fornecedor e Numeração de Nota Como Parâmetros de Comparação)

    ERRO

    Fiscal C100

    Item de Nota Fiscal com a CFOP de S.T. e CST ICMS não relacionado a S.T.

    ERRO

    Fiscal C170

    Operação Interestadual de Saída (Venda) com Alíquota de ICMS igual a 17%, 18% ou 19%

    ERRO

    Fiscal C190

    Operação Estadual de Entrada (Compra) com Alíquota de ICMS Igual a 4%, 7% ou 12%

    ERRO

    Fiscal C170

    Nota Fiscal de Emissão Própria Duplicada (usando CNPJ do Fornecedor e Numeração de Nota Como Parâmetros de Comparação)

    ERRO

    Fiscal C100

    Analítico de Nota Fiscal com a CFOP de S.T. e CST ICMS não relacionado a S.T.

    ERRO

    Fiscal C190

    Item de Nota Fiscal com Alíquota de ICMS de Importação e CST ICMS não compatível

    ERRO

    Fiscal C170

    Conhecimento de Transporte Duplicado (usando como ref. de comparação o CNPJ e Nº Doc.)

    AVISO

    Fiscal D100

    Operação Interestadual de Entrada (Compra) com Alíquota de ICMS igual a 17%, 18% ou 19%

    ERRO

    Fiscal C170

    Operação Estadual de Saída(Venda) com Alíquota de ICMS Igual a 4%, 7% ou 12%

    ERRO

    Fiscal C170

    Operação Interestadual de Saída (Venda) com Alíquota de ICMS igual a 17%, 18% ou 19%

    ERRO

    Fiscal C170

    Operação Estadual de Entrada (Compra) com Alíquota de ICMS Igual a 4%, 7% ou 12%

    ERRO

    Fiscal C190

    Operação Interestadual de Entrada (Compra) com Alíquota de ICMS igual a 17%, 18% ou 19%

    ERRO

    Fiscal C190

    Operação Estadual de Saída(Venda) com Alíquota de ICMS Igual a 4%, 7% ou 12%

    ERRO

    Fiscal C190

    Analítico de Nota Fiscal Com CST ICMS Não Tributado (30, 40 , 41, 50, 60) e com Valor de ICMS Maior que Zero

    ERRO

    Fiscal C190

    Aproveitamento de Crédito de ICMS em N.F. de anos anteriores (extemporâneas)

    ERRO

    Fiscal C100

    Analítico de Nota Fiscal Com CST ICMS Diferente de 10, 30 e 70 Com Valor de ICMS S.T. Maior que Zero

    ERRO

    Fiscal C190

    Analítico de Nota Fiscal Com CST ICMS Diferente de 10, 30 e 70 Com Valor de Base S.T. Maior que Zero

    ERRO

    Fiscal C190

    Somente Notas Fiscais com CST ICMS Igual a 20 ou 70 Poderão Conter Valores de Redução de BC ICMS

    ERRO

    Fiscal C190

    Analítico de Nota Fiscal Com CST ICMS tributado (00, 10, 20, 51, 70) e com Valor de ICMS igual a Zero

    ERRO

    Fiscal C190

    Analítico de Nota Fiscal Com CST ICMS Não Tributado (30, 40 , 41, 50, 60) e com Valor de Alíquota Maior que Zero

    ERRO

    Fiscal C190

    Aproveitamento de Crédito de ICMS em N.F. de Transporte de anos anteriores (extemporâneas)

    ERRO

    Fiscal D100

    Itens de Nota Fiscal Com CST ICMS de S.T. (10, 30, 70) e Com Valor de Base S.T. Igual a Zero

    ERRO

    Fiscal C170

    Itens de Nota Fiscal Com CST ICMS de S.T. (10, 30, 70) e Com Valor de ICMS S.T. Igual a Zero

    ERRO

    Fiscal C170

    Itens de Nota Fiscal Com CST ICMS de S.T. (10, 30, 70) e Com Alíquota S.T.. Igual a Zero

    ERRO

    Fiscal C170

    Analítico de Nota Fiscal Com CST ICMS de S.T. (10, 30, 70) e Com Valor de Base S.T. Igual a Zero

    ERRO

    Fiscal C190

    Analítico de Nota Fiscal Com CST ICMS de S.T. (10, 30, 70) e Com Valor de ICMS S.T. Igual a Zero

    ERRO

    Fiscal C190

    Nota Fiscal Com CST ICMS de Red. Base Cálculo ICMS (20) e com Base ICMS Igual ao Valor da Operação

    ERRO

    Fiscal D190

    Nota Fiscal Com CST ICMS de Red. Base Cálculo ICMS (20) e com Base ICMS Maior que o Valor da Operação

    ERRO

    Fiscal D190

    Analítico de Nota Fiscal Com CST ICMS de Redução (20, 70) e Com Valor de Redução da BC ICMS Igual a Zero

    ERRO

    Fiscal C190

  • 1.4.11.1 – Parametrização de Unidades de Medida – Inclusão – De acordo com o parametrização do usuário a rotina possibilita a alteração da Unidade de Medida e da Quantidade (de acordo com o fator de conversão) dos Registros do SPED que envolvem itens (C170, C470, etc).
  • 1.4.11.2 – Geração dos Fatores de Conversão – Inclusão – Gera de forma automática o Registro 0220 (Fator de Conversão) de acordo com a parametrização do usuário.
  • 1.7.2.15 – Produtos com valores de ICMS S.T. – Inclusão – Mostra por produto os valores referente ao ICMS S.T..
  • 1.7.2.16 – Notas Fiscais com IPI – Inclusão – Mostra por produto os valores referente ao IPI.
  • 1.7.3.9 – Notas Fiscais valores de ICMS S.T. – Inclusão – Mostra por documento fiscal os valores referente ao ICMS S.T..
  • 1.7.3.10 – Notas Fiscais com IPI – Inclusão – Mostra por documento fiscal os valores referente ao IPI.
  • 1.7.8 – Conferência/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais – Inclusão – Utilizando corretamente essa rotina o usuário poderá gerar qualquer tipo de relatório, criar cenários específicos para um tipo de conferência, memorizar filtros para evitar de refaze-los no mês seguinte e ainda corrigir de forma automática todas as informações apresentadas nos relatórios. Exemplo: Criar um relatório/cenário de todas as notas com o CFOP 1556 e 2556 com o CST ICMS diferente de 90, mostrando no relatório apenas o Nº da nota, Produto, Valor Item, ICMS e CST ICMS. Salvando esse cenário e esse filtro, no mês seguinte ele já estará disponível automaticamente, lembrando que podemos corrigir qualquer informação referente a esse relatório/cenário.


SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 2 novas Auditorias referente ao SPED Contribuições, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    Aproveitamento de Crédito de Pis/Cofins em N.F. de anos anteriores (extemporâneas)

    ERRO

    Pis/Cofins C100

    Aproveitamento de Crédito de Pis/Cofins em N.F. de Transporte de anos anteriores (extemporâneas)

    ERRO

    Pis/Cofins D100

  • 2.9.2 – Por participante, nota e produto – Inclusão – permite uma parametrização do Pis/Cofins por Participante, Nota ou Produto.
  • 2.9.3 – Parametrização do Código da Conta Analítica – Inclusão – permite uma parametrização do Código da Conta Contábil por Registro, CFOP, Operação, CST Pis/Cofins e Alíq. Pis/Cofins. Essa rotina foi criada para suprir a necessidade de inserção do Código da Conta Contábil nos Arquivos SPED Contr. gerados a partir de 11/2017.


SPED CONTABIL

  • 3.6.2.9 – Lançamento Contábil (I200) – Alteração – Alteração da rotina para possibilitar os lançamentos contábeis via tabela.
  • 3.8 – Gerar Dados do SPED Contábil a partir do SPED Fiscal – Inclusão – Permite buscar os valores fiscais do SPED Fiscal e alimentar os lançamentos do SPED Contábil.


SINTEGRA

  • 7.1.4.1 – Auditorias AutomáticasAlteração – Foram incluídas 53 novas Auditorias referente ao SINTEGRA, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    N.F. de Emissão Própria (venda/dev.) que não foram informadas no Arquivo SINTEGRA (quebra de sequência)

    ERRO

    Sintegra Tipo61

    N.F. de Emissão Própria (venda/dev.) que não foram informadas no Arquivo SINTEGRA (quebra de sequência)

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Notas Fiscal duplicada (usando como parâmetro de comparação: Emitente, Nº Nota, CNPJ e Série)

    AVISO

    Sintegra Tipo50

    Notas Fiscal de Aquisição de Serviço de Transporte duplicada (usando como parâmetro de comparação: CNPJ e Nº Nota)

    AVISO

    Sintegra Tipo70

    Notas Fiscal de Prestação de Serviço de Transporte duplicada (usando como parâmetro de comparação: CNPJ e Nº Nota)

    AVISO

    Sintegra Tipo70

    Notas Fiscal duplicada (usando como parâmetro de comparação: Nº Nota, Modelo e Série)

    AVISO

    Sintegra Tipo61

    Notas Fiscal duplicada (usando como parâmetro de comparação: Nº Nota e Modelo)

    AVISO

    Sintegra Tipo61

    Notas Fiscal duplicada (usando como parâmetro de comparação: Emitente, Nº Nota e CNPJ)

    AVISO

    Sintegra Tipo50

    CNPJ ou CPF não preenchido

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Nota Com Data Invalida de Acordo Com o Período Informado no Registro Tipo 10

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    UF(Unidade da Federação) Invalida ou Não Preenchida

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Nota com Modelo Inválido

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Nota de Emissão de Terceiros Com CFOP de Saída

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Nota Com CFOP Invalido

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Nota Com CFOP Invalido Para Operações do Exterior

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Nota Com CFOP Invalido Para Operações Internas

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Nota Com CFOP Invalido Para Operações Interestaduais

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Emitente de Nota Fiscal Diferente de P (Próprio) e T (Terceiros)

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Nota Com CFOP de Substituição Tributária Com Valores Na Base Diferentes de Zero

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Nota Com CFOP de Substituição Tributária Com Valores de ICMS Diferentes de Zero

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Alíquota de Nota Menor que 1

    AVISO

    Sintegra Tipo50

    Nota Com Situação Inválida - Diferente de (N, S, E, X)

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    Se for "S" (Nota fiscal cancelada) os campos validados são Modelo, Série, número e data de emissão

    ERRO

    Sintegra Tipo50

    CNPJ não preenchido

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    CNPJ igual ao Informado no Registro Tipo 10

    AVISO

    Sintegra Tipo51

    CNPJ deve ser zerado quando UF for igual a EX (Operações do Exterior)

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Data Invalida de Acordo com o Registro Tipo 10

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    UF (Unidade da Federação) Invalida ou Não Preenchida

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Nota Com CFOP Invalido

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Nota Com CFOP Invalido Para Operações Internas

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Nota Com CFOP Invalido Para Operações Interestaduais

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Nota Com CFOP Invalido Para Operações do Exterior

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Nota Com Situação Inválida, Diferente de (N, S, E, X)

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Nota Com Situação Diferente da Situação de Seu Registro Tipo 50 Respectivo

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Só Deverão Ser Informadas no Tipo 51, Notas de Modelo 1 ou 1A (Código de Modelo = 01 no Tipo 50)

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Nota Com CNPJ Diferente do CNPJ de Seu Registro Tipo 50 Respectivo

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Nota Com CFOP Diferente do CFOP de Seu Registro Tipo 50 Respectivo

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Nota Com Data Diferente da Data de Seu Registro Tipo 50 Respectivo

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    Nota Com Série Diferente da Série de Seu Registro Tipo 50 Respectivo

    ERRO

    Sintegra Tipo51

    CNPJ ou CPF não preenchido

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Nota com Modelo Inválido

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Nota Com CFOP Invalido

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Item de Nota Fiscal com CST ICMS Tributado Integralmente (00) e com Valor da Base ICMS Diferente de (Valor do Item - Valor do Desconto)

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Item de Nota Fiscal Com CST ICMS de Red. Base Cálculo ICMS (20) e com Base ICMS Igual ao (Valor do Item - Valor do Desconto)

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Item de Nota Fiscal Com CST ICMS de Red. Base Cálculo ICMS (20) e com Base ICMS Maior que (Valor do Item - Valor do Desconto)

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Item de Nota Fiscal Com CST ICMS Diferente de 3 caracteres

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Registros de Itens Com Numeração Maior que 990, O Campo CST ICMS Não deve ser Preenchido

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Registros de Itens Com Numeração Maior que 990, O Campo Código do Item Não deve ser Preenchido

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Registros de Itens Com Numeração Menor que 991, O Campo Código do Item Deve Ser Preenchido

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Registro Tipo 54 sem Registro Tipo 50

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Alíquota de Item Menor que 1

    AVISO

    Sintegra Tipo54

    Produto ou Serviço Não Cadastrado no Tipo 75

    ERRO

    Sintegra Tipo54

    Valor do Desconto Informado, Maior que o Valor do Item

    ERRO

    Sintegra Tipo54

  • 7.1.7.4.1 – Resumo Diário – Inclusão – Permite um relatório diário dos dados da ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
  • 7.1.6.6 – Impressora Fiscal (Tipo 60) – Inclusão – Permite a edição dos dados da ECF (Tipo 60).
  • 7.1.6.7 – Nota Fiscal de Venda ao Consumidor (Tipo 61) – Inclusão – Permite a edição dos dados da Nota Fiscal de Venda ao Fornecedor (modelo 65).
  • 7.1.6.8 – Nota Fiscal de Serviço e Transporte (Tipo 70) – Inclusão – Permite a edição dos dados das notas de serviço e transporte.
  • 7.1.6.10 – Inventário (Tipo 74) – Inclusão – Permite a edição dos dados do inventário.
  • 7.1.6.11 – Código de Produto ou Serviço (Tipo 75) – Inclusão – Permite a edição dos dados dos Produtos e Serviços.


LIVRO ELETRONICO DE BRASILIA-DF

  • 7.2.4.2 – Correções Automáticas de Erros/Advertências – Inclusão – Corrige as informações de forma rápida e prática do LFE.
  • 7.2.5.1.1.1 – Participantes (0150/0175) – Inclusão – Importa Participantes através de uma planilha.
  • 7.2.5.1.1.2 – Produtos (0200) – Inclusão – Importa Produtos através de uma planilha.
  • 7.2.5.1.1.3 – Nat. Operação (0400) – Inclusão – Importa as Naturezas da Operação em formato Excel.
  • 7.2.5.1.1.4 – Inf. Complementares (0450) – Inclusão – Importa as Inf. Complementares em formato Excel.
  • 7.2.5.1.6.1 – Ajustes de Apuração – Inclusão – Importa ajustes de apuração no formato Excel.
  • 7.2.8 – Gerar Dados do Livro Fiscal Eletrônico a partir do SPED Fiscal – Inclusão – Gera o LFE DF usando os dados do SPED Fiscal.


CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES

  • 10.1.2 – Cruzamento do SPED Fiscal com o XML da NF-eAlteração – Foram incluídas 8 novas Auditorias referente ao Cruzamento do SPED Fiscal com o XML da NF-e, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    NF-e Terceiros com Chave de Acesso diferente do indicado no XML

    ERRO

    C100 X NFE

    NF-e Emitida por Terceiros com Valor do PIS S.T. diferente do indicado no XML

    ERRO

    C100 X NFE

    NF-e Emitida por Terceiros com Indicador de Pagamento diferente do indicado no XML

    ERRO

    C100 X NFE

    NF-e Emitida por Terceiros com Indicador do Tipo de Frete diferente do indicado no XML

    ERRO

    C100 X NFE

    NF-e Emitida por Terceiros com Valor do COFINS S.T. diferente do indicado no XML

    ERRO

    C100 X NFE

    NF-e de Compra indicando que o Fornecedor realizou venda à Consumidor Final, com Aprov. de Crédito de ICMS

    ERRO

    C100 X NFE

    XML de NF-e Emitida por Terceiros não Encontrada(s) no SPED Fiscal(usando a Chave de Acesso como Parâmetro de Comparação)

    ERRO

    C100 X NFE

    NF-e Própria com Data do Documento diferente do indicado no XML

    ERRO

    C100 X NFE

  • 10.10 – Cruzamento do SPED Fiscal com o XML do CT-eInclusão – Foram incluídas 38 novas Auditorias referente ao Cruzamento do SPED Fiscal com o XML do CT-e, que são:

    Descrição da Auditoria

    Tipo

    Registro

    CT-e Emitido por Terceiros com o Valor da BC ICMS diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com o Valor da BC ICMS diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros com o Valor do ICMS diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com o Valor do ICMS diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros com o Modelo diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com o Modelo diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros com a Série diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com a Série diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitida por Terceiros com o CFOP incorreto, analisando o Município Inicial e Final da Prest. Serv.

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros com o Valor do CT-e diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com o Valor do CT-e diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros com a Alíquota de ICMS do Reg. Analítico (D190) diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com a Alíquota de ICMS do Reg. Analítico (D190) diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e lançado pelo Declarante do Arquivo, sendo que o mesmo NÃO É TOMADOR DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros (onde o decl. do Arq. é Tomador do Serviço) que não estão presentes no SPED Fiscal

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria que não estão presentes no SPED Fiscal

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros não Auditado (Motivo: Arq. XML não importado na Rotina 8.2)

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria não Auditado (Motivo: Arq. XML não importado na Rotina 8.2)

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    N.F. presente no CT-e (transportada no Conhec. Trans.) e não encontrada no SPED Fiscal, onde a empresa é Tomadora e Destinatária do CT-e

    AVISO

    Fiscal D100 X CTE

    Aproveitamento do Créd. de ICMS no CT-e e NÃO Aproveitamento do Créd. de ICMS na NF (transportada no Conhec. Transp.)

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    Aproveitamento do Créd. de ICMS na NF (transportada no Conhec. Transp.) e NÃO Aproveitamento do Créd. de ICMS no CT-e

    AVISO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e lançado em mês divergente da NF (transportada no Conhecimento de Transporte)

    AVISO

    Fiscal D100 X CTE

    Doc. Fiscais inf. na mesma competência, porém a data de lançamento do CT-e é divergente a data de lanç. da NF (transp. no Conhec. Transp.)

    AVISO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros com a Chave de Acesso em branco ou inválida comparando com o XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com a Chave de Acesso em branco ou inválida comparando com o XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros com o Tipo do CT-e (Normal, Complemento, ...) diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com o Tipo do CT-e (Normal, Complemento, ...) diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitida por Terceiros com o Percentual da Redução da BC do ICMS diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com o Percentual da Redução da BC do ICMS diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros com o CST ICMS diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com o CST ICMS diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitida por Terceiros com o Número do CT-e diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com o Número do CT-e diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros com a Data de Emissão do Documento diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com a Data de Emissão do Documento diferente ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e Emitido por Terceiros com os Valores do CFOP referente a Anulação (1206,2206,3206) dif. ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com os Valores do CFOP referente a Anulação (5206,6206,7206) dif. ao indicado no XML

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE

    CT-e de Emissão Própria com o CFOP incorreto, analisando o Município Inicial e Final da Prest. Serv.

    ERRO

    Fiscal D100 X CTE


    UTILITARIOS

  • 11.3.5 – Inutilizar Documentos Eletrônicos na SEFAZInclusão – Permite a inutilização de Documentos Fiscais Eletrônicos na Base de Dados da SEFAZ.
  • 11.6.2 – Caixa FiscalInclusão – Gera relatórios referente ao caixa fiscal da empresa.













Principais alterações no SAAM – Versão 1.29 – 07/03/2017
SPED FISCAL

  • 1.4.1 – Auditorias AutomáticasAlteração – O número de Auditorias Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1142 para 1148;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Item de Nota Fiscal com a Descrição igual a DIVERSOS ou ITEM COMPLEMENTAR

AVISO

Fiscal C170

Ajuste de Apuração referente ao CIAP lançado no Bloco E sem o devido lançamento do Reg. G110 no Bloco G

ERRO

Fiscal G110

Diferença entre o Valor do Crédito do CIAP do Reg. G110 comparado ao ajuste do CIAP do Bloco E

ERRO

Fiscal G110

Mov. Diária de Combustível Por Tanque (1310) sem Referência de Entrada de Comb. no Reg. C171

AVISO

Fiscal 1310

Diferença entre o Valor Tot. das Saídas Trib./Export. do SPED Fiscal com o Campo Tot. das Saídas Trib./Export. do Reg. G110

ERRO

Fiscal G110

Diferença entre o Valor Total das Saídas do SPED Fiscal com o Campo Total das Saídas do Reg. G110

ERRO

Fiscal G110


  • 1.4.9 – Cálculo do DIFAL – Inclusão – Calcula o DIFAL por nota dependendo do CNPJ/CPF do participante da mesma.
  • 1.4.10 – Quebra de Sequência – Inclusão – Essa rotina insere automaticamente Notas Denegadas, Canceladas ou Numeração Inutilizada no Registro C100. No caso de Notas Canceladas ou Denegadas basta informar a Chave de Acesso e no caso de Numeração Inutilizada basta informar a numeração inicial e final.
  • 1.8.7 – Produzir/Fomentar – Inclusão – Calcula dom base no Arquivo SPED Fiscal o Produzir/Fomentar já inserindo os ajustes no Registro E115 de forma praticamente automática.



SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.9 – Parametrização e Cruzamentos de CST e Alíquota de Pis/Cofins – Alteração – A partir dessa versão será possível tributar (Pis/Cofins) um lote de NCM's e logo após importar via planilha esses NCMs tributados e a tributação dos mesmos serão atualizados na tabela de produtos.





SPED CONTABIL

  • 3.6.2.9 – Lançamento Contábil (I200) – Inclusão – Rotina usada para manter os dados do Registro I200;
  • 3.6.3.7 – Termo de Encerramento (J900) – Inclusão – Rotina usada para manter os dados do Registro J900;


SINTEGRA

  • 7.1.6.2 – Dados Complementares do Informante (TIPO 11) – Inclusão – Rotina usada para manter os dados do Registro Tipo 11;



CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES – SPED FISCAL X NFE (XML)

  • 10.1.2 – Auditorias AutomáticasAlteração – O número de Auditorias Automáticas no cruzamento do SPED Fiscal x NFE (XML) passou de 130 para 136;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Nota de Terceiros com a Soma dos Itens Ref. a Combustíveis/Lubrificantes do XML diferente a Soma dos Itens Ref. a Combustíveis/Lubrificantes do SPED

ERRO

Fiscal C100 x NFE

Nota de Terceiros com a Soma dos Itens de Remessa/Entrada de Comodato do XML diferente a Soma dos Itens de Remessa/Entrada de Comodato do SPED

ERRO

Fiscal C100 x NFE

Nota de Terceiros com a Soma dos Itens de Retorno de Comodato do XML diferente a Soma dos Itens de Retorno de Comodato do SPED

ERRO

Fiscal C100 x NFE

Nota de Terceiros com a Soma dos Itens de Remessa/Entrada de Conserto/Reparo do XML diferente a Soma dos Itens de Remessa/Entrada de Conserto/Reparo do SPED

ERRO

Fiscal C100 x NFE

Nota de Terceiros com a Soma dos Itens de Simples Faturamento do XML diferente a Soma dos Itens de Simples Faturamento do SPED

ERRO

Fiscal C100 x NFE

Nota de Terceiros com a Soma dos Itens de Industr. por Outra Empresa do XML diferente a Soma dos Itens de Industr. por Outra Empresa do SPED

ERRO

Fiscal C100 x NFE


UTILITARIOS

  • 11.3.2 – Gerenciamento de Documentos Fiscais EletrônicosAlteração – A partir dessa versão o SAAM estará realizando a Busca e o Download de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe). Será disponibilizado para o usuário o DACTE e o XML do CTe. Houve o acréscimo de outras funcionalidades referentes ao CTe. Observe na imagem abaixo como acessar.


Outra alteração bastante interessante foi a possibilidade de realizar uma pesquisa em um grupo de empresas que estão usando o SAAM para realizar a busca de Documentos Eletrônicos na Receita. Exemplo: Gostaria de saber quais foram as notas do Fornecedor XXXX que o meu grupo de Supermercados comprou no último mês. Para realizar essa pesquisa basta clicar no botão "NF-e Todas as Bases" na barra de botões inferior.

  • 11.7 – Consulta a tabela NCM TIPIAlteração – Como sabemos a Resolução CAMEX 125/2016 incluiu, exclui e alterou muito códigos NCM's. Essa Rotina está atualizada de acordo com essa Resolução, tanto os NCM's como a tributação Pis/Cofins. Para ter acesso as mudanças clique no botão indicado na imagem abaixo.



CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

  • 12.3 – Cadastrar Certificado DigitalAlteração – A partir dessa versão é possível configurar um e-mail vinculado ao certificado digital para que quando o SAAM baixar um XML de NFE/CTE da Receita o mesmo seja enviado automaticamente para um e-mail cadastrado.

  • 12.15 – Configurar Data de Recolhimento de ImpostosInclusão – Permite ao usuário manter as datas de recolhimentos do ICMS. Esse cadastro é necessário porque a partir dessa versão o SAAM pode gerar automaticamente a apuração de ICMS Normal e DIFAL no momento da geração do arquivo na Rotina 1.2 ou no cadastro da apuração de ICMS Normal, rotina 1.6.4.1 ou Apuração do DIFAL, rotina 1.6.4.3.

















Principais alterações no SAAM – Versão 1.28 – 03/11/2016
SPED FISCAL

  • 1.4.1 – Auditorias AutomáticasAlteração – O número de Auditorias Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1140 para 1142;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Notas Emitidas Contra o Próprio CNPJ (Empresa emite a Entrada e Saída p/ ela mesma) com Produtos Diferentes no C170 (Itens da Nota)

AVISO

Fiscal C100

Valor do Documento Divergente da Soma Líquida (Val. Item - Desc.) dos Itens

AVISO

Fiscal C100


  • 1.4.1 – Auditorias Automáticas – Alteração – A partir dessa versão é possível ao usuário alterar o TIPO (Erro, Advertências ou Observação) de uma Auditoria ou até mesmo INATIVAR a mesma, bastando clicar com o botão direito do Mouse sobre as Auditorias Selecionadas. Observe na Figura. Obs.: O usuário deve ter a Rotina 12.4 liberado no seu Perfil de Acesso;


  • 1.7.1.1.10 – Apuração por Tipo de Documento – Inclusão – Nessa Rotina é possível visualizar vários tipos de relatórios relacionados ao tipos de documentos (NF-e, NFC-e, etc);
  • 1.7.5.5 – Relatórios do H020 – Inclusão – Nessa Rotina é possível visualizar vários tipos de relatórios relacionados ao Registro H020;
  • 1.8.6 – Calcular S.T. – Inclusão – Podemos usar essa Rotina para executar Cálculos de S.T. onde é possível manter a tributação dos produtos.



SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Auditorias AutomáticasAlteração – O número de Auditorias Automáticas nos Arquivos Sped Contribuições aumentou de 719 para 726;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Registro informado em duplicidade

ERRO

Pis/Cofins 0140

Registro informado em duplicidade

ERRO

Pis/Cofins A010

Registro informado em duplicidade

ERRO

Pis/Cofins C010

Registro informado em duplicidade

ERRO

Pis/Cofins D010

Registro informado em duplicidade

ERRO

Pis/Cofins F010

Registro informado em duplicidade

ERRO

Pis/Cofins I010

Registro informado em duplicidade

ERRO

Pis/Cofins P010



SPED CONTABIL

  • 3.6.3.1 – Demonstrações Contábeis (J005) – Inclusão – Rotina usada para manter os dados do Registro J005;
  • 3.6.3.2 – Balanço Patrimonial (J100) – Inclusão – Rotina usada para manter os dados do Registro J100;
  • 3.6.3.3 – Demonstrações do Resultado do Exercício (J150) – Inclusão – Rotina usada para manter os dados do Registro J150;
  • 3.6.3.4 – Histórico de Fatos Contábeis (J200) – Inclusão – Rotina usada para manter os dados do Registro J200;



OUTRAS OBRIGAÇÕES

  • 7.1.1.1 – Importar Escrituração – Inclusão – Rotina usada para Importar Arquivos SINTEGRA;
  • 7.1.1.2 – Junção de Arquivos – Inclusão – Rotina usada para realizar Junção de Arquivos SINTEGRA;
  • 7.1.2 – Gerar Escrituração – Inclusão – Rotina usada para gerar Arquivos SINTEGRA;
  • 7.1.3 – Excluir Escrituração – Inclusão – Rotina usada para excluir Arquivos SINTEGRA;
  • 7.1.5.1 – Inserção – Inclusão – as sub-rotinas dessa Rotina são usadas para importações de dados por planilhas Excel;
  • 7.1.6.3 – Notas Fiscais E/S (TIPO 50) – Inclusão – Rotina usada para cadastrar Notas Fiscais de Entradas e Saída e realizar alterações em lote;
  • 7.1.7.1.1 – Resumo por CFOP – Inclusão – Resumo por CFOP;
  • 7.1.7.1.2 – Resumo por CFOP e Alíquota – Inclusão – Resumo por CFOP e Alíquota;
  • 7.1.7.1.3 – Resumo por Alíquota – Inclusão – Resumo por Alíquota;
  • 7.1.7.1.4 – Resumo por UF – Inclusão – Resumo por UF;
  • 7.1.7.6 – Movimentação – Inclusão – Análise de inventário e geração do mesmo;
  • 7.2.1.1 – Importar Escrituração – Inclusão – Rotina usada para Importar Arquivos do Livro Fiscal Eletrônico;
  • 7.2.3 – Excluir Escrituração – Inclusão – Rotina usada para excluir Arquivos do Livro Fiscal Eletrônico;
  • 7.2.4.1 – Auditorias Automáticas – Inclusão – Rotina usada para Auditar os Registros do Livro Fiscal Eletrônico.


ARQUIVOS XML

  • 8.5 – Auditorias Automáticas – Inclusão – Auditar os Arquivos XML's;
  • 8.6 – Gerenciamento de Nota Fiscal Eletrônica – Inclusão – Visualizar Arquivos XML's de NF-e/NFC-e.



CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES

  • 10.8.1 – Divergências: LFE X NF-eInclusão – Cruzamento de informações entre o Livro Fiscal Eletrônico e a NF-e;
  • 10.9.1 – Divergências: SPED PIS/COFINS X NF-eInclusão – Cruzamento de informações entre o SPED PIS/COFINS e a NF-e.


UTILITARIOS

  • 11.3.1 – Verificar Situação da NF-e, NFC-e e CT-e na Base da SEFAZAlteração – A partir dessa versão essa Rotina irá Auditar a situação de NFC-e e CT-e lembrando que a NF-e já é auditada desde o início da Rotina;
  • 11.3.2 – Gerenciamento de Documentos Fiscais EletrônicosAlteração – Quando o usuário quiser carregar na tabela dessa Rotina apenas as notas que estão presentes no Arquivo SPED Fiscal importado o mesmo poderá usar o filtro "Carregar Notas Pelo Arquivo Digital". Com ele será listado apenas as notas que estão no SPED Fiscal importado na Rotina 1.1.1. A figura abaixo mostra o filtro.


Outro detalhe a ser mencionado foi a adição da opção de Visualizar Notas. Basta selecionara quantidade de NF-e que for necessário e clicar com o botão direito do Mouse selecionando a opção "Visualizar NF-e Selecionadas". Essa funcionalidade é a mesma da Rotina 8.6.
Foi adicionado também um relatório que tem como objetivo mostrar a escrituração de NF-e que não pertence a Empresa. Exemplo: a Matriz compra uma nota fiscal do Fornecedor X mais a nota é lançada no SPED da Filial. Para verificar esse relatório basta clicar no botão "Relatórios" e depois selecionar o terceiro relatório da aba "Relatório de Cruzamento Entre o SPED Fiscal e as NFe's da Base da Receita". Veja na imagem abaixo. Não se esqueca de selecionar o período do SPED Fiscal desejado. A data das notas da Receita inicialmente não precisa ser alterada.































Principais alterações no SAAM – Versão 1.27 – 09/06/2016
TELA PRINCIPAL
A partir dessa versão a mudança de empresa pode ser realizada pela Tela Principal não sendo obrigatório a utilização da Rotina 11.1. Outro detalhe na Tela Principal foi a adição dos contatos de Suporte via telefone.
Obs.: A partir dessa versão todas as TELAS, RELATÓRIOS e OUTROS podem ser fechados quando a tecla ESC for pressionada.

Figura 1 - Tela Principal

SPED FISCAL

  • 1.4.8 – Figura Fiscal – Inclusão – Com essa Rotina é possível criar Figuras Fiscais de ICMS e IPI com o objetivo de encontrar erros na tributação;
  • 1.5.1.13 – Figura Fiscal – Informação complementar do Inventário (H020) – Inserir através de planilha Excel o Registro H020 que é vinculado ao H010;
  • 1.6.8.3 – Controle de Créditos Fiscais (1200) – Inclusão – Rotina usada para manter os créditos fiscais;
  • 1.7.1.1.9 – Apuração por UF – Inclusão – Nessa Rotina é possível visualizar vários tipos de relatórios relacionados a ICMS, conforme figura abaixo.



Figura 2 - Rotina 1.7.1.19


SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Auditoria AutomáticaAlteração – Houve o acréscimo de 2 novas Auditorias Automáticas. Com isso já são 719 Auditorias;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Valores Referentes ao COFINS (Alíq. ou Créd./Déb.) Declarados em CST COFINS Tributáveis à Aliquota Zero ou Monofásico

ERRO

Pis/Cofins C170

Valores Referentes ao PIS ( Alíq. ou Créd./Déb.) Declarados em CST PIS Tributáveis à Aliquota Zero ou Monofásico

ERRO

Pis/Cofins C170


  • 2.6.4.4 – Notas Fiscais de Comunicação e Telecomunicação (D500) – Inclusão – Rotina usada para manter o Registro D500;
  • 2.6.5.5 – Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura (F150) – Inclusão – Rotina usada para manter o Registro F150;



SPED CONTABIL

  • 3.1 – Importação – Inclusão – As sub-rotinas desse Rotina são usadas para importação e/ou junção de um Arquivo SPED Contábil;
  • 3.2 – Gerar Escrituração – Inclusão – Usada para gerar um Arquivo SPED Contábil que pode ser editado no SAAM;
  • 3.3 – Excluir Escrituração – Inclusão – Excluí dados de uma Escrituração SPED Contábil;
  • 3.4.1 – Auditorias Automáticas – Inclusão – Realiza Auditorias Automáticas nos dados do SPED Contábil;
  • 3.5.1.1 – Participantes (0150) – Inclusão – Incluí os participantes via planilha Excel;
  • 3.5.1.2 – Plano de Contas (I050) – Inclusão – Incluí o Plano de Conta via Planilha Excel;
  • 3.6.1.1 – Abertura do Arquivo Digital (0000) – Inclusão – Rotina usada para manter os dados do Registro 0000;
  • 3.6.2.1 – Identificação da Escrituração Contábil (I010) – Inclusão – Rotina usada para manter os dados do Registro I010.



CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES

  • 10.1.2 – Divergências: NF-e X SPED FISCALAlteração – Houve o acréscimo de 8 novas Auditorias Automáticas. Com isso já são 129 Auditorias;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Emissão de Terceiros - DIFAL - Divergência nos Valores lançados no Fundo de Combate a Pobreza Comparando o SPED Fiscal com o XML

ERRO

C100 X NFE

Emissão de Terceiros - DIFAL - Divergência nos Valores de ICMS do UF Destino Comparando o SPED Fiscal com o XML

ERRO

C100 X NFE

Emissão de Terceiros - DIFAL - Divergência nos Valores de ICMS do UF Remetente Comparando o SPED Fiscal com o XML

ERRO

C100 X NFE

Emissão de Terceiros - DIFAL informado no XML que não consta no SPED

ERRO

C100 X NFE

Emissão Própria - DIFAL - Divergência nos Valores lançados no Fundo de Combate a Pobreza Comparando o SPED Fiscal com o XML

ERRO

C100 X NFE

Emissão Própria - DIFAL - Divergência nos Valores de ICMS do UF Destino Comparando o SPED Fiscal com o XML

ERRO

C100 X NFE

Emissão Própria - DIFAL - Divergência nos Valores de ICMS do UF Remetente Comparando o SPED Fiscal com o XML

ERRO

C100 X NFE

Emissão Própria - DIFAL informado no XML que não consta no SPED

ERRO

C100 X NFE




UTILITARIOS

  • 11.3.2 – Gerenciamento de Documentos Fiscais EletrônicosAlteração – A partir dessa versão o usuário tem a opção de visualizar os valores totais de uma nota fiscal (Valor da Nota, Valor das Mercadorias, Valor Frete, Valor BC ICMS, Valor ICMS, entre outros) ao clicar sobre ela. Esse detalhe é configurável. Para isso basta clicar no botão Configurações (parte superior da Rotina)  Configurações  Ocultar / Mostrar Colunas na Grid.



Figura 3 - Alteração da Rotina 11.3.2.

  • 11.4.1 – Pesquisa AvançadaAlteração – A partir dessa versão o usuário tem a opção de gerar relatórios do SPED Contábil de forma dinâmica;
  • 11.4.2 – Alteração AvançadaAlteração – A partir dessa versão o usuário tem a opção de realizar Alterações em lotes em um arquivo SPED Contábil;
  • 11.4.3 – Exclusão AvançadaAlteração – A partir dessa versão o usuário tem a opção de realizar Exclusões em lotes em um arquivo SPED Contábil.

















































Principais alterações no SAAM – Versão 1.26 – 03/02/2016
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1139 para 1140;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Notas de Entrada Emitidas contra o Próprio CNPJ (Empresa realiza Compra/Devolução para o Próprio CNPJ) sem a Nota de Saída Correspondente

Fiscal C100

AVISO


  • 1.4.7 – Parametrização de Produtos – Alíquota de ICMS (Correção) – Inclusão – Com essa Rotina o usuário pode manter um cadastro de ICMS do seu Cliente ou da sua empresa atualizado onde é possível ter a Alíquota cheia, Percentual de Redução de BC, Alíquota Reduzida e Adicional de Alíquota. Essa Rotina é indicada para Contabilidades ou profissionais liberais que trabalhem com Arquivos SPED Fiscal de empresas;
  • 1.6.1.11 – Plano de Contas Contábeis (0500) – Inclusão – Manter o Registro de Plano de Contas;
  • 1.6.1.12 – Centro de Custos (0600) – Inclusão – Manter o Registro de Centro de Custos;
  • 1.6.2.1.1 – Notas Fiscais E/S (C100) – Alteração – Inclusão dos dados do Registro C101 (DIFAL ou EC 87/15), onde é possível incluir, alterar ou excluir informações;
  • 1.6.4.3 – Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota (E300) – Inclusão – Com essa Rotina é possível gerar a apuração do DIFAL de forma semiautomática e também Incluir, Alterar ou Excluir informações do Registro E300 e Filhos. Uma observação interessante a ser mencionada é a questão da Apuração do DIFAL para o estado de Goiás. Lembro que para esta federação o ICMS do Remetente tem que ser informada no C197/D197 e o mesmo deve ser zerado no C101/D101. Por esse motivo quando a apuração for criada pelo SAAM os valores do C101 serão inseridos no C197 automaticamente;
  • 1.7.1.1.8 – Diferencial de Alíquota (EC 87/15) – Inclusão – Relatório de Apuração do DIFAL;


SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Contribuições aumentou de 721 para 723;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Chave Eletrônica de Acesso Inválida

ERRO

Pis/Cofins D100

Chave Eletrônica de Acesso Inválida

ERRO

Pis/Cofins C100


  • 2.4.3 – Recalcular a Base e os Valores de Pis/Cofins – Alteração – Inclusão da possibilidade do usuário ratear as diferenças entre o Analítico (C190) do SPED Fiscal e a Soma dos Itens (C170) do SPED Contribuições por nota fiscal;
  • 2.6.1.11 – Natureza da Operação (0400) – Inclusão – Manter o Registro de Natureza da Operação;
  • 2.6.1.12 – Informação Complementar N.F. (0450) – Inclusão – Manter o Registro de Informação Complementar de Nota Fiscal;


ARQUIVOS XML

  • 8.1 – Importação de Arquivos XMLs – Nfe/NFCeAlteração – Possibilidade da importação do Registro C101 (DIFAL);


CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES – SPED FISCAL x XML NFe

  • 10.1.1 – NF-e não informadas no SPEDAlteração – A partir dessa versão essa Rotina passa a oferecer ao usuário a opção de realizar um cruzamento entre o SPED Fiscal e um conjunto de chaves de acesso eletrônica (NF-e) via Excel ou Arquivo de texto, com o objetivo de encontrar as notas não lançadas;
  • 10.4.2 – Relatórios de ComparaçãoAlteração – Adicionamos dos relatórios que mostram a diferença entre a apuração do SPED Fiscal com a apuração do SPED Contribuições;


UTILITARIOS

  • 11.3.2 – Gerenciamento de Documentos Fiscais EletrônicosAlteração – Adicionamos alguns relatórios que visam mostrar notas não escrituradas mesmo quando o colaborador lança de forma incorreta o Modelo e Fornecedor, Modelo incorreto, Série incorreta, Data do Documento incorreta, Valor Contábil não compatível e até mesmo notas fiscais que não deveriam ter sido lançadas pelo porque o Fornecedor já realizou a devolução parcial ou total da mesma. A Figura abaixo nos mostrar melhor as informações descritas acima.



Figura 4 - Rotina 11.3.2
Podemos destacar também a possibilidade de gerar vários DANFE em formato .pdf clicando no botão com o título "Gerar Danfe" e a adição da Coluna "Natureza da Operação" na Tabela onde são listadas as notas fiscais.

Principais alterações no SAAM – Versão 1.25 – 13/10/2015
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1137 para 1139;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Itens de saída com mesmo participante, cfop e código do Item e Alíquota de ICMS diferente

Fiscal C170

ERRO

Notas de Saída Emitidas contra o Próprio CNPJ (Empresa realiza Venda/Devolução para o Próprio CNPJ) sem a Nota de Entrada Correspondente

Fiscal C100

AVISO


  • 1.2 – Geração do Arquivo SPED Fiscal – Alteração – Possibilidade de geração do SPED Fiscal com itens (C170) em notas de Emissão Própria (vendas ou devoluções);
  • 1.4.6 – Correções do Bloco K – Inclusão – Utilizando essa Rotina o usuário pode criar os Registros K100 (período de Apuração) e K200 (Estoque Escriturado) utilizando como parâmetro os registros H005 (Data do inventário) e H010 (Itens do inventário);
  • 1.5.1.4 – Consumo Padronizado (0210) – Inclusão – Inserir o Registro 0210 (Consumo padronizado) a partir de uma planilha Excel. Esse registro é vinculado ao Bloco K;
  • 1.5.1.12 – Estoque Escriturado (K200) – Inclusão – Inserir o Registro K200 (Est. Escriturado) a partir de uma planilha Excel;
  • 1.6.5.1 – Bloco G – Alteração – A partir dessa versão será possível gerar automaticamente o Bloco G;
  • 1.7.6.1 – Correlação entre o Item Padronizado (0200 e 0210) e o Produzido (K230 e K235) – Inclusão – Mostra os produtos produzidos e seus respectivos Consumos (0210) que foram consumidos;
  • 1.7.7 – Movimentação – Alteração – Possibilidade de verificar o estoque Fiscal do Bloco K, inclusive realizando uma comparação com o inventário do Bloco K gerado por um Sistema de gestão;



SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Contribuições aumentou de 694 para 715;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Produto Lançado com CST Tributado de Cofins na Entrada e ao Mesmo Tempo com CST Isento de Cofins na Saída

AVISO

Pis/Cofins C170

Produto Lançado com CST Tributado de Pis na Entrada e ao Mesmo Tempo com CST Isento de Pis na Saída

AVISO

Pis/Cofins C170

Produto Lançado com CST Isento de Cofins na Entrada e ao Mesmo Tempo com CST Tributado de Cofins na Saída

AVISO

Pis/Cofins C170

Produto Lançado com CST Isento de Pis na Entrada e ao Mesmo Tempo com CST Tributado de Pis na Saída

AVISO

Pis/Cofins C170

Valores Referentes ao PIS (BC, Alíq. ou Créd./Déb.) Declarados em CST PIS não tributáveis

ERRO

Pis/Cofins C170

Valores Referentes ao COFINS (BC, Alíq. ou Créd./Déb.) Declarados em CST COFINS não tributáveis

ERRO

Pis/Cofins C170

Valor do Item maior que o Valor da Base do Pis

AVISO

Pis/Cofins C170

Valor do Item maior que o Valor da Base do Cofins

AVISO

Pis/Cofins C170

Valor do Documento Divergente da Soma Líquida (Val. Item - Desc.) dos Itens

AVISO

Pis/Cofins C100

Valor do Item maior que a Base de Cálculo do PIS

AVISO

Pis/Cofins C481

Valor do Item menor que a Base de Cálculo do PIS

AVISO

Pis/Cofins C481

Valor do Item maior que a Base de Cálculo do COFINS

AVISO

Pis/Cofins C485

Valor do Item menor que a Base de Cálculo do COFINS

AVISO

Pis/Cofins C485

Base de Cálculo, Alíquota ou Valor de PIS Maior que 0,00 onde o CST não é tributável

AVISO

Pis/Cofins C481

Base de Cálculo, Alíquota ou Valor de PIS Maior que 0,00 onde o CST não é tributável

AVISO

Pis/Cofins C485

Base de Cálculo, Alíquota ou Valor de PIS Maior que 0,00 onde o CST não é tributável

AVISO

Pis/Cofins C491

Base de Cálculo, Alíquota ou Valor de PIS Iguais a 0,00 onde o CST é tributável

AVISO

Pis/Cofins C491

Base de Cálculo, Alíquota ou Valor de COFINS Maior que 0,00 onde o CST não é tributável

AVISO

Pis/Cofins C495

Base de Cálculo, Alíquota ou Valor de COFINS Iguais a 0,00 onde o CST é tributável

AVISO

Pis/Cofins C495

Valor do Documento Divergente da Soma da Base de Cálculo do PIS dos Itens

AVISO

Pis/Cofins C495

Valor do Documento Divergente da Soma da Base de Cálculo do COFINS dos Itens

AVISO

Pis/Cofins C495


  • 2.6.5.13 – Deduções Diversas (F700) – Inclusão – Inclusão e Alteração dos dados das Deduções Diversas;
  • 2.6.9.3 – Controle de Créditos Fiscais – PIS/PASEP (1100) – Inclusão – Inclusão e Alteração dos dados dos controles de créditos fiscais;
  • 2.6.9.6 – Controle de Créditos Fiscais – COFINS (1500) – Inclusão – Inclusão e Alteração de dados dos controles de créditos fiscais;


CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES – SPED FISCAL x XML NFe

  • 10.1.2 – Cruzamento do SPED Fiscal com o XML de Terceiros ou PróprioAlteração – O número de Validações Automáticas do Cruzamento do SPED Fiscal com o XML aumentou de 120 para 121;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    NF-e de Terceiros lançada como Notas de Transporte no SPED Fiscal

    ERRO

    C100 X NFE



    CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

  • 12.13 – Configurar E-mailInclusão – Praticamente todas as empresas possuem alguns e-mails que recebem XML de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e/ou CT-e (Conhecimento de Transporte) enviados por fornecedores. A partir de dessa versão o usuário pode configurar o SAAM para monitorar esses e-mails de forma automática, realizando o Download dos XML's recebidos e armazenando os mesmos na Rotina 11.3.2. O período de monitoração do e-mail pode ser configurado pelo usuário.


Principais alterações no SAAM – Versão 1.24 – 21/07/2015
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1131 para 1137;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Informação Sobre Valores Agregados Não Declarada

AVISO

Fiscal 1400

Conforme Guia Prático da Federação de Goiás, o Campo 12 (Obs. do Lançamento Fiscal) é de Preenchimento Obrigatório

AVISO

Fiscal C190

Informação Sobre Controle de Créditos Fiscais Não Declarada

AVISO

Fiscal 1200

Informação Sobre Documentos Fiscais Utilizados no SPED Não Declarada

AVISO

Fiscal 1700

Informação Sobre Documentos Fiscais Utilizados Cancelados/Inutilizados no SPED Não Declarada

AVISO

Fiscal 1710

Informação Sobre Utilização de Créditos Fiscais Não Declarada

AVISO

Fiscal 1210


  • 1.4.2 – Correção Automática de Erros do PVA – Alteração – A partir dessa versão será possível delimitar a correção a ser efetuada selecionando o mês do SPED Fiscal. Houve um aumento de 10% nas correções e teremos mais opções de correções automáticas a partir da versão 1.25;
  • 1.6.7.2 – Informação Valores Agregados (1400) – Alteração – No caso do contribuinte ser uma transportadora, geralmente esse Registro se torna obrigatório. A partir de agora esse Registro pode ser gerado automaticamente com base nos XML's dos CTe's, garantindo assim que a informação a ser enviada está de acordo com a realidade;


SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Contribuições aumentou de 685 para 694;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

CST de Pis Divergente ao CST de Cofins

ERRO

Pis/Cofins C170

Alíquota de Pis Divergente a Alíquota do Cofins

ERRO

Pis/Cofins C170

Alíquota de Pis ou Cofins não condizente com o Tipo de Apuração da Empresa

ERRO

Pis/Cofins C170

Alíquota de Pis não condiz com o Tipo de Apuração da Empresa

ERRO

Pis/Cofins C481

Alíquota de Cofins não condiz com o Tipo de Apuração da Empresa

ERRO

Pis/Cofins C485

Resumo do Pis sem Valores Correspondentes no Resumo do Cofins - Agrupando por CST, Alíq. e Código do Item

ERRO

Pis/Cofins C481

Resumo do Cofins sem Valores Correspondentes no Resumo do Pis - Agrupando por CST, Alíq. e Código do Item

ERRO

Pis/Cofins C485

Valor Líquido do Item menor que a Base de Cálculo do Pis

ERRO

Pis/Cofins C170

Divergência entre a Base de Cálculo do Pis e a Base de Cálculo do Cofins

ERRO

Pis/Cofins C170


  • 2.6.1.3 – Dados do Contabilista (0100) – Inclusão – Alteração dos Dados do Contabilista da Empresa;
  • 2.6.5.12 – Contribuição Retida na Fonte (F600) – Inclusão – Inclusão e Alteração de dados Retidos na Fonte;
  • 2.6.9.5 – Controle de Valores Retidos na Fonte - PIS (1300) – Inclusão – Inclusão e Alteração de dados referentes a Controle de Valores Retidos na Fonte;
  • 2.6.9.8 – Controle de Valores Retidos na Fonte – COFINS (1700) – Inclusão – Inclusão e Alteração de dados referentes a Controle de Valores Retidos na Fonte;
  • 2.6.9.10 – Consolidação de Documentos Emitidos no Período por P.J. (1900) – Inclusão – Inclusão e Alteração de dados referentes a Consolidação de Documentos;


ARQUIVOS XML

  • 8.3 – Importação de Arquivos XML's - CTeAlteração – Para satisfazer a necessidade da Geração do Registro 1400 de Empresas cujo ramo é o Transporte, a partir essa versão foi adicionada a possibilidade da Geração Automática do 1400 a partir dos XML's importados;



Figura 5 - Opção de Geração do Registro 1400.
CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES – SPED FISCAL x XML NFe

  • 10.1.2 – Cruzamento do SPED Fiscal com o XML de Terceiros ou PróprioAlteração – O número de Validações Automáticas do Cruzamento do SPED Fiscal com o XML aumentou de 110 para 120;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    NFe de Terceiros - Divergência nos valores lançados por CST ICMS comparando o SPED Fiscal com o XML - CST iniciado com 0 (Origem Nacional)

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência nos valores lançados por CST ICMS comparando o SPED Fiscal com o XML - CST iniciado com 1 (Origem Estrangeira - Importação Direta)

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência nos valores lançados por CST ICMS comparando o SPED Fiscal com o XML - CST começado com 2 (Origem Estrangeira - Adquirida no mercado interno)

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência nos valores lançados por CST ICMS comparando o SPED Fiscal com o XML - CST começado com 3 (Origem Nacional com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%)

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência nos valores lançados por CST ICMS comparando o SPED Fiscal com o XML - CST começado com 4 (Origem Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/16)

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência nos valores lançados por CST ICMS comparando o SPED Fiscal com o XML - CST começado com 5 (Origem Nacional com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%)

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência nos valores lançados por CST ICMS comparando o SPED Fiscal com o XML - CST começado com 6 (Origem Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX)

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência nos valores lançados por CST ICMS comparando o SPED Fiscal com o XML - CST começado com 7 (Origem Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX)

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência nos valores lançados por CST ICMS comparando o SPED Fiscal com o XML - CST começado com 8 (Origem Nacional com Conteúdo de Importação superior a 70%)

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência nos valores lançados por CST ICMS comparando o SPED Fiscal com o XML - CST do Simples Nacional

    AVISO

    C100 X NFE


    UTILITARIOS

  • 11.1 – Selecionar Base de DadosAlteração – A partir dessa versão o usuário poderá colocar um nome ou apelido a Base de Dados, com o intuito de facilitar a identificação (use o botão direito do Mouse). Foi adicionada também a essa Rotina a opção de verificar quais empresas foram habilitas pelo Usuário Administrador a estar usando a Base de Dados. Essa configuração é realizada através da Rotina 12.12;


Figura 6 - Alterações da Rotina 11.1

  • 11.2.1 – Criar Base de DadosAlteração – O usuário poderá criar várias bases de dados em uma única operação, já configurando a relação de Base de Dados e Usuário;
  • 11.3.2 – Gerenciamento de Documentos Fiscais EletrônicosAlteração – Houve várias alterações nessa Rotina. Iremos começar pelas mudanças nas cores de conferência de Notas. Podemos ver na Figura abaixo. O usuário poderá ter um Controle maior das conferências pela adição de três novas cores localizadas na parte inferior da tabela abaixo.


Figura 7 - Legenda de Conferência de Cores
A segunda alteração diz respeito a possibilidade do usuário vincular uma Observação a nota fiscal (use o botão direito do Mouse). Lembrando que essa Observação é apenas a nível de controle (essa informação não é enviada ao ambiente da NFe). Exemplo: "A nota fiscal diz respeito a uma devolução xxxx do fornecedor yyy".

Figura 8 - Observação vinculada a nota fiscal
A terceira alteração é relacionada a possibilidade do usuário visualizar documentos extras vinculados a NFe sem a necessidade de sair da tabela de NFe. Quando falamos documentos extras estamos nos referindo a CTe, CCe e Observação lançada pelo usuário. Esses indicativos são visíveis na primeira coluna da tabela de NFe. Eles são mostrados através do asterisco (star). Observe a imagem abaixo. Para visualizar os documentos vinculados a NFe basta passar o Mouse sobre a imagem, conforme mostra a Figura 6. Para acessar a Legenda da Figura 5 use a Aba Configurações.

Figura 9 - Legenda de indicativos de Doc. vinculados a NFe

Figura 10 - Mostrando os documentos vinculados a NFe
A quarta e última alteração está relacionada a possibilidade do Sistema realizar uma pesquisa automática na tabela. Essa pesquisa apenas busca os dados que estão na Base de Dados e recarrega a tabela de visualização da NFe. Essa alteração tem como objetivo evitar a necessidade do usuário clicar no botão de pesquisar da Tabela para verificar se mais alguma NFe foi encontrada pelo Sistema. Para configurar esse detalhe acesse a Aba Configurações e clique no botão Ativar Pesquisa Automática e escolha o tempo que você quer que o sistema atualize a tabela.

  • 11.4.1 – Pesquisa AvançadaAlteração – A partir dessa versão o usuário poderá fazer uma pesquisa automática e posteriormente realizar a alteração avançada. O primeiro passo é realizar a pesquisa, conforme mostra a Figura 7. O segundo passo é clicar no botão Alteração Avançada. Veja a Figura 8. Conforme pode ser visto ao clicar no botão Alteração, os filtros da pesquisa são carregados automaticamente para a Rotina 11.4.2. O usuário deverá colocar o valor que será alterado.


Figura 11 - Pesquisa





Figura 12 - Alteração Avançada

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

  • 12.11 – Configurar Correção AutomáticaInclusão – O usuário pode realizar correções automáticas nas Rotina 1.4.2 e 2.4.2. Essas correções são realizadas após a importação do arquivo. A partir dessa versão o usuário pode criar Perfil de correções por Empresa, onde essas correções serão realizadas ao final do importação de forma Automática. Observe a imagem Figura 8. Os erros serão corrigidos e armazenados em uma pasta no computador para que o usuário saiba o que foi corrigido.






Ao final da importação o Sistema irá questionar se o usuário quer realizar a Correção imediata. Clicando sobre a opção Correção Automática uma tela será aberta conforme mostra a Figura 10.

Figura 13 - Correção ao final da importação.



Figura 14 - Correção Automática sendo efetuada.

  • 12.12 – Vincular Empresa (CNPJ) a Base de Dados – Inclusão – Essa Rotina tem como objetivo vincular uma empresa a uma Base de Dados. Por exemplo: Na Base de Dados 1 cujo Apelido é "Base de Dados da Empresa SisAudCon" somente serão importados Arquivos SPED Fiscal, Contribuições e SPED Contábil cujo CNPJ do arquivo seja XX.XXX.XXX/XXXX-XX. O cadastro de Certificado para busca de XML na Receita (12.3) irá seguir o CNPJ vinculado ao SPED Fiscal.

Utilizando essa Rotina de forma correta o Sistema possuirá um bom nível de organização.





















































Principais alterações no SAAM – Versão 1.23 – 04/05/2015
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1127 para 1131;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    Empresa Classificada como Comércio e/ou Outros com Valor de IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) Declarado

    ERRO

    Fiscal C170

    Empresa Classificada como Comércio e/ou Outros com Valor de IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) Declarado

    ERRO

    Fiscal C190

    Valor de IPI declarado em Operações (CFOP) que não devem conter IPI

    ERRO

    Fiscal C170

    Valor de IPI declarado em Operações (CFOP) que não devem conter IPI

    ERRO

    Fiscal C190

  • 1.6.2.1.1 Nota Fiscais de E/S (C100)Alteração – Como é de conhecimento de todos, o lançamento do Ajuste de Diferencial de Alíquota sofreu algumas mudanças a partir da apuração referente ao mês 03/2015. Para facilitar o lançamento do Ajuste essa rotina sofreu alterações onde o usuário pode lançar o Diferencial no registro C170 de várias notas em uma única operação, conforme podemos observar na Figura 1;



Figura 15 - Inserção de Ajustes de Doc. Fiscal

  • 1.6.2.1.3 Nota de Energia/Água/Gás (C500)Alteração – Nesta versão essa rotina sofreu algumas alterações para facilitar a inclusão e alteração de nota fiscais de Energia/Água/Gás;
  • 1.6.3.2 Notas de Comunicação (D500)Alteração – Nesta versão essa rotina sofreu algumas alterações para facilitar a inclusão e alteração de nota fiscais de Comunicação;


  • 1.7.6 – MovimentaçãoAlteração – Observando a necessidade, houve o acréscimo de uma sub-rotina onde o usuário pode acompanhar em quais registros e documentos o produto foi declarado (entrada, saída e inventários). Essa funcionalidade ajuda no momento da análise de "furo de estoque" ou tarefa parecida;


SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 672 para 685;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    Produto com Código de NCM inválido

    ERRO

    Pis/Cofins 0200

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Resumo de Vendas (Saídas) de ECF referentes ao Cofins

    AVISO

    Pis/Cofins C485

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Resumo de Vendas (Saídas) de ECF referentes ao Pis

    AVISO

    Pis/Cofins C481

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Itens de Compra (Entrada)

    AVISO

    Pis/Cofins C170

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Itens de Venda (Saída)

    AVISO

    Pis/Cofins C170

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Consolidação de Vendas (Saídas) de Notas referentes ao Pis

    AVISO

    Pis/Cofins C181

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Consolidação de Vendas (Saídas) de Notas referentes ao Cofins

    AVISO

    Pis/Cofins C185

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Consolidação de Compras (Entradas) de Notas referentes ao Pis

    AVISO

    Pis/Cofins C191

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Consolidação de Devoluções de Compra de Notas referentes ao Pis

    AVISO

    Pis/Cofins C191

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Consolidação de Compras (Entradas) de Notas referentes ao Cofins

    AVISO

    Pis/Cofins C195

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Consolidação de Devoluções de Compra de Notas referentes ao Cofins

    AVISO

    Pis/Cofins C195

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Consolidação de Doc. de ECF referentes ao Cofins

    AVISO

    Pis/Cofins C495

    Auditoria de Tributação Pis/Cofins por NCM: Consolidação de Doc. de ECF referentes ao Pis

    AVISO

    Pis/Cofins C491


    UTILITARIOS

  • 11.1 – Selecionar Base de DadosAlteração – A partir dessa versão o usuário poderá visualizar as empresas habilitadas a fazer Download de Documentos Eletrônicos (NFe, CCe, CTe, entre outros) na Base de Dados da Receita, além dos arquivos SPED Importados na Base de Dados;


  • 11.3.2 – Gerenciamentos de Documentos Fiscais EletrônicosAlteração – Para facilitar a ordenação dos dados na Tabela Principal da Rotina o usuário poderá clicar no cabeçalho da mesma na coluna desejada e o Sistema irá ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente;



Figura 16 - Coluna ordenável

  • 11.3.2 – Gerenciamentos de Documentos Fiscais EletrônicosAlteração – Atualmente a Receita Federal disponibiliza apenas o XML referente as notas eletrônicas. Sobre o CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico) a Receita disponibiliza apenas um Resumo, não sendo possível inicialmente a geração do DACTE (Doc. Auxiliar de Conhecimento de Trans. Eletrônico). Para sanar esse detalhe a partir dessa versão é possível gerar o DACTE e o XML (sem validade jurídica) do CTe digitando a imagem solicitada. Para isso basta clicar no botão com o Título "Gerar DACTE". Se caso futuramente o usuário quiser gerar novamente o DACTE, clicando no botão Gerar DACTE o sistema não irá mais solicitar a digitação dos caracteres da imagem, pois o XML do CTe já foi salvo na base de dados na operação anterior;



Figura 17 - Geração do DACTE



























Principais alterações no SAAM – Versão 1.22 – 26/02/2015
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1119 para 1127;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    Item de Nota Fiscal com CFOP de Importação Direta e CST ICMS não compatível

    ERRO

    Fiscal C170

    Item de Nota Fiscal com CST ICMS Ref. a Importação Direta e CFOP não compatível

    ERRO

    Fiscal C170

    Analítico de Nota Fiscal com CFOP de Importação Direta e CST ICMS não compatível

    ERRO

    Fiscal C190

    Analítico de Nota Fiscal com CST ICMS Ref. a Importação Direta e CFOP não compatível

    ERRO

    Fiscal C190

    Analítico de Nota Fiscal Contendo CFOP de Transferência e ao Mesmo Tempo CFOP Não Vinculado a Transferência

    AVISO

    Fiscal C190

    Analítico de Nota Fiscal Contendo CFOP de Devolução e ao Mesmo Tempo CFOP Não Vinculado a Devolução

    AVISO

    Fiscal C190

    Nota Fiscal Contendo CFOP de Transferência e ao Mesmo Tempo CFOP Não Vinculado a Transferência

    AVISO

    Fiscal C170

    Nota Fiscal Contendo CFOP de Devolução e ao Mesmo Tempo CFOP Não Vinculado a Devolução

    AVISO

    Fiscal C170

  • 1.8.5 – Cálculo do ProtegeInclusão – Rotina utilizada para o cálculo do Protege;



SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.6.9.10 - Consolidação dos Doc. Emitidos no período por P.J sub. ao lucro presumido (1900)Inclusão – Possibilidade de inclusão/alteração/exclusão do Registro 1900;



ARQUIVOS XML
Obs.: Migração das Rotinas 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 para a Rotina 8.1;

  • 8.1 - Importação de Arquivos XMLs - NFe/NFCeInclusão – As funções executadas nas extintas Rotinas 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 foram migradas para essa nova rotina. Com ela existe a possibilidade de importação de Arquivos XML de NFe e NFCe tanto para o SPED Fiscal como para o SPED Contribuições além da Parametrização por Fator de Conversão, ICMS e Pis/Cofins que a Rotina possibilita. Vale lembrar que se o usuário digitar no Atalho da Tela Principal as Rotinas 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 serão direcionados para a Rotina 8.1;

Vale lembrar que a partir da Rotina 11.3.2 será possível inserir os XMLs na Rotina 8.1. Para isso basta selecionar as notas e clicar com o botão direito do Mouse conforme imagem abaixo.

Figura 2 - Importação de XML pela Rotina 11.3.2
CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES – SPED FISCAL x XML NFe

  • 10.1.2 – Cruzamento do SPED Fiscal com o XML de Terceiros ou PróprioAlteração – O número de Validações Automáticas do Cruzamento do SPED Fiscal com o XML aumentou de 99 para 110;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    NFe de Terceiros - Divergência no CST ICMS 51 (Diferimento) Comparando o XML com o SPED Fiscal

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência no CST ICMS 90 (Outras Operações) Comparando o XML com o SPED Fiscal

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência no CST ICMS 50 (Suspensão) Comparando o XML com o SPED Fiscal

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência no CST ICMS 60 (ICMS Cobrado Anteriormente por S.T.) Comparando o XML com o SPED Fiscal

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência no CST ICMS 70 (Redução de ICMS e Cobrança de ICMS S.T.) Comparando o XML com o SPED Fiscal

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência no CST ICMS 40 (Isento) Comparando o XML com o SPED Fiscal

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência no CST ICMS 41 (Não Tributado) Comparando o XML com o SPED Fiscal

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência no CST ICMS 30 (Isento ICMS e com Cobr. ICMS S.T.) Comparando o XML com o SPED Fiscal

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência no CST ICMS 10 (Trib. ICMS e com Cobr. ICMS S.T.) Comparando o XML com o SPED Fiscal

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência no CST ICMS 20 (Redução) Comparando o XML com o SPED Fiscal

    AVISO

    C100 X NFE

    NFe de Terceiros - Divergência no CST ICMS 00 (Tot. Tributado) Comparando o XML com o SPED Fiscal

    AVISO

    C100 X NFE




    UTILITARIOS

  • 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais EletrônicosAlteração – A partir dessa versão com a correta utilização dessa Rotina o usuário poderá ter acesso a novos Serviços fornecidos pela Receita Federal. Além do acesso as NFe (XML e DANFE) e Carta de Correção Eletrônicas (CCe) que estavam liberados em versões anteriores o usuário poderá verificar os seguintes tópicos:
    • Evento de Cancelamento – Acesso as informações de Cancelamento referente as notas de Compras. O usuário poderá ver o motivo do cancelamento por parte do fornecedor;
    • Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) Acesso aos CTe's vinculados as notas de compras;
    • Eventos de Autorização de CTe – Acompanhar as autorizações de geração de CTe vinculados as notas de compras;
    • Manifesto de Destinatário de NFe de Emissão Própria – Esse serviço mostra ao usuário todos os Eventos de NFe que estão sendo vinculados as notas de Vendas realizadas pela Empresa. Exemplo: Se a empresa vende um produto para o cliente X e esse cliente posteriormente usa o MANIFESTO AO DESTINATARIO para Confirmar a Nota ou até mesmo Recusar a mesma o SAAM irá buscar esse evento e fornecer as informações ao usuário em tempo real.



Figura 18 - Alterações da Rotina 11.3.2

  • 11.11 - Parametrização de Produtos Importados de FornecedoresInclusão – Na importação de Notas de fornecedores pelo XML o usuário poderá Parametrizar o Fator de Conversão, ICMS e Pis/Cofins do Produto. Essa rotina possibilita a alteração desses, se necessário, posteriormente.












Principais alterações no SAAM – Versão 1.21 – 08/01/2015
Alguns dias após a finalização da versão anterior (1.20) foi detectado no código fonte do Sistema SAAM algumas situações que podem causar o mau funcionamento do mesmo. Visando corrigir esses detalhes a versão 1.21 foi disponibilizada em nosso servidor.













































Principais alterações no SAAM – Versão 1.20 – 04/12/2014
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1103 para 1119;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    Itens de ECF com Mesmo NCM e Alíquota de ICMS Diferente

    AVISO

    Fiscal C470

    Itens de Nota de Saídas Interestaduais com Mesmo NCM e Alíquota de ICMS Diferente

    AVISO

    Fiscal C170

    Itens de Nota de Saídas Estaduais com Mesmo NCM e Alíquota de ICMS Diferente

    AVISO

    Fiscal C170

    Itens de Nota Fiscal que possuem Red. de BC de Cálculo com CST ICMS não Compatível

    ERRO

    Fiscal C170

    Analítico de Nota Fiscal que possuem Red. de BC de Cálculo com CST ICMS não Compatível

    ERRO

    Fiscal C190

    Analítico de ECF com CFOP inválido para o Tipo de Registro

    ERRO

    Fiscal C490

    Item de Nota Fiscal com CFOP de S.T. e Redução de BC ICMS e ICMS S.T. e com CST ICMS Diferente de 70

    ERRO

    Fiscal C170

    Item de Nota Fiscal com CFOP de S.T. e Com Valor de ICMS (Tot. Tributado) e ICMS S.T. e com CST ICMS Diferente de 10

    ERRO

    Fiscal C170

    Item de Nota Fiscal com CFOP de S.T. e Sem Cobrança de ICMS Normal e Com Cobrança de ICMS S.T. e com CST ICMS Dif. de 30

    ERRO

    Fiscal C170

    Item de Nota Fiscal com CFOP de S.T. e Sem Cobrança de ICMS Normal e ICMS S.T. e com CST ICMS Dif. de 60

    ERRO

    Fiscal C170

    Item de Nota Fiscal com Cobrança de ICMS S.T. e com CFOP Não Relacionado a S.T.

    AVISO

    Fiscal C170

    Registro Analítico com CFOP de S.T. e Redução de BC ICMS e ICMS S.T. e com CST ICMS Diferente de 70

    ERRO

    Fiscal C190

    Registro Analítico com CFOP de S.T. e Valor de ICMS (Tot. tributado) e ICMS S.T. e com CST ICMS Diferente de 10

    ERRO

    Fiscal C190

    Registro Analítico com CFOP de S.T. e Sem Cobrança de ICMS Normal e Com Cobrança de ICMS S.T. e com CST ICMS Dif. de 30

    ERRO

    Fiscal C190

    Registro Analítico com CFOP de S.T. e Sem Cobrança de ICMS Normal e ICMS S.T. e com CST ICMS Dif. de 60

    ERRO

    Fiscal C190

    Registro Analítico com Cobrança de ICMS S.T. e com CFOP Não Relacionado a S.T.

    AVISO

    Fiscal C190

  • 1.7.6 Específico de ProdutosAlteração – Inclusão da Aba Correções que visa corrigir produtos duplicados no cadastro do cliente antes do processamento do ESPECÍFICO DE PRODUTOS, a fim de garantir a integridade do cruzamento de inventários e produtos;


  • 1.8.4 – Ressarcimento e Crédito OutorgadoInclusão – Rotina utilizada para o cálculo de RESSARCIMENTO DE ICMS e de CRÉDITO OUTORGADO;



SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal aumentou de 663 para 672;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Detalhamento da Cons. de ECF do COFINS com Agrupamento (Item, CST e CFOP) Não Correspondente no Detalhamento do PIS

AVISO

Pis/Cofins C495

Detalhamento da Cons. de ECF do PIS com Agrupamento (Item, CST e CFOP) Não Correspondente no Detalhamento do COFINS

AVISO

Pis/Cofins C491

Produto com mais de um código NCM para a mesma descrição

AVISO

Pis/Cofins 0200

Resumo Diário da ECF - Pis com Produtos com Mesmo NCM e CST Pis Diferente

AVISO

Pis/Cofins C481

Resumo Diário da ECF - Cofins com Produtos com Mesmo NCM e CST Cofins Diferente

AVISO

Pis/Cofins C485

Detalhamento da Consolidação - Cofins com Produtos com Mesmo NCM e CST Cofins Diferente

AVISO

Pis/Cofins C495

Detalhamento da Consolidação - Pis com Produtos com Mesmo NCM e CST Pis Diferente

AVISO

Pis/Cofins C491

Itens de Nota de Saída com Produtos com Mesmo NCM e CST Pis Diferente

AVISO

Pis/Cofins C170

Itens de Nota de Saída com Produtos com Mesmo NCM e CST Cofins Diferente

AVISO

Pis/Cofins C170

Itens de Nota de Entrada com Produtos com Mesmo NCM e CST Pis Diferente

AVISO

Pis/Cofins C170

Itens de Nota de Entrada com Produtos com Mesmo NCM e CST Cofins Diferente

AVISO

Pis/Cofins C170

Nota Fiscal Informada em Duplicidade (Comparando Chave de Acesso)

ERRO

Pis/Cofins C100


  • 2.6.5.1 – Identificação do Estabelecimento (F010)Inclusão – Possibilidade de inclusão/alteração/exclusão do Registro F010 (Identificação de Matriz e filiais referentes ao Bloco F);
  • 2.6.5.2 – Demais Doc. E Oper. Geradoras de Contribuição e Créditos (F100)Inclusão – Possibilidade de inclusão/alteração/exclusão dos Registros F100;
  • 2.6.5.3 – Bens Incorp. ao Ativo Imob. - Créditos com Base em Depreciação/Amortização (F120)Inclusão – Possibilidade de inclusão/alteração/exclusão dos Registros F120;
  • 2.6.5.10 – Consolidação das Oper. de P.J Sub. ao Reg. de Trib. com Base no Lucro Pres. (F550)Inclusão – Possibilidade de inclusão/alteração/exclusão dos Registros F550;



CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES – SPED FISCAL X NFE (XML)

  • 10.1.2 – Cruzamento do SPED Fiscal com o XML de Terceiros ou PróprioAlteração – O número de Validações Automáticas do Cruzamento do SPED Fiscal com o XML aumentou de 89 para 99;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Razão Social do SPED Diferente ao Encontrado no XML Comparando pelo CNPJ

AVISO

Fiscal 0150 X NFE

Código do País do SPED Diferente ao Encontrado no XML Comparando pelo CNPJ

AVISO

Fiscal 0150 X NFE

CPF do SPED Diferente ao Encontrado no XML Comparando pelo CNPJ

AVISO

Fiscal 0150 X NFE

Inscrição Estadual do SPED Diferente ao Encontrado no XML Comparando pelo CNPJ

AVISO

Fiscal 0150 X NFE

Código do Município do SPED Diferente ao Encontrado no XML Comparando pelo CNPJ

AVISO

Fiscal 0150 X NFE

Endereço do SPED Diferente ao Encontrado no XML Comparando pelo CNPJ

AVISO

Fiscal 0150 X NFE

Número do Imóvel do SPED Diferente ao Encontrado no XML Comparando pelo CNPJ

AVISO

Fiscal 0150 X NFE

Complemento de Endereço do SPED Diferente ao Encontrado no XML Comparando pelo CNPJ

AVISO

Fiscal 0150 X NFE

Bairro do SPED Diferente ao Encontrado no XML Comparando pelo CNPJ

AVISO

Fiscal 0150 X NFE

Capítulo de NCM de Notas Fiscais Lançadas no SPED e Não Encontrados no XML

AVISO

C100 X NFE











Principais alterações no SAAM – Versão 1.19 – 08/09/2014
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1088 para 1103;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

    ERRO

    Fiscal C170

    Empresa Declarante do Arquivo SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

    ERRO

    Fiscal C190

    Itens de Nota de Entrada com CST de Pis/Cofins Incorretos Comparados a Legislação

    ERRO

    Fiscal C170

    Itens de Nota de Saída com CST de Pis/Cofins Incorretos Comparados a Legislação

    ERRO

    Fiscal C170

    Itens de Nota de Entrada com Alíq. de Pis/Cofins Incorretas Comparadas a Legislação

    ERRO

    Fiscal C170

    Itens de Nota de Saída com Alíq. de Pis/Cofins Incorretas Comparadas a Legislação

    ERRO

    Fiscal C170

    A Data do Documento da Nota Diverge da Data de Escrituração do Arquivo (Data do Reg. 0000)

    AVISO

    Fiscal C100

    Analitíco com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

    ERRO

    Fiscal C190

    Itens de Nota com CFOP começado com 1 (Compra Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

    ERRO

    Fiscal C170

    Analitíco com CFOP iniciado com 1 (Compra fora do Estado de origem) e com UF diferente ao do Informante

    ERRO

    Fiscal C190

    Produto Lançado com CFOP de Ativo ou Uso/Consumo Interestadual. Verifique à Necessidade de Lançamento do Ajuste de Dif. de Alíquota

    AVISO

    Fiscal C170

    Itens de ECF com CST ICMS Tributado e com CFOP não correspondente

    ERRO

    Fiscal C470

    Analítico de ECF com CST ICMS Tributado e com CFOP não correspondente

    ERRO

    Fiscal C490

    Itens de ECF com CST ICMS de Substituição Tributária e com CFOP não correspondente

    ERRO

    Fiscal C470

    Analítico de ECF com CST ICMS de Substituição Tributária e com CFOP não correspondente

    ERRO

    Fiscal C490

  • 1.5.2.2 – Comparação das Notas Fiscais do SPED Fiscal com o Livro Fiscal de Entrada/Saída ContábilAlteração – Possibilidade de verificar notas escrituradas em mês diferente. Exemplo: No livro contábil a nota x está no mês 08 mais no SPED Fiscal a mesma nota foi escriturada no mês 09;
  • 1.7.2.14 – Correlação de CST ICMS na Entrada/SaídaInclusão – Essa funcionalidade verifica se um produto está sendo lançado com um CST ICMS 000, por exemplo e se na saída o produto está sendo comercializado no mesmo CST ICMS;



SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal aumentou de 612 para 663;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Itens de Nota de Entrada com CST de Pis/Cofins Incorretos Comparados a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C170

Itens de Nota de Saída com CST de Pis/Cofins Incorretos Comparados a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C170

Itens de Nota de Entrada com Alíq. de Pis/Cofins Incorretas Comparadas a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C170

Itens de Nota de Saída com Alíq. de Pis/Cofins Incorretas Comparadas a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C170

Resumo Diário dos Itens da ECF com CST de Pis Incorreto Comparado a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C481

Resumo Diário dos Itens da ECF com CST de Cofins Incorreto Comparado a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C485

Resumo Diário dos Itens da ECF com Alíq. de Pis Incorreta Comparada a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C481

Resumo Diário dos Itens da ECF com Alíq. de Cofins Incorreta Comparada a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C485

Detalhamento da Consolidação da ECF com CST Pis Incorreto Comparado a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C491

Detalhamento da Consolidação da ECF com CST Cofins Incorreto Comparado a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C495

Detalhamento da Consolidação da ECF com Alíq. Pis Incorreta Comparada a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C491

Detalhamento da Consolidação da ECF com Alíq. Cofins Incorreta Comparada a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C495

Consolidação de Vendas de NFe com CST Pis Incorreto Comparado a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C181

Consolidação de Vendas de NFe com CST Cofins Incorreto Comparado a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C185

Consolidação de Vendas de NFe com Alíq. Pis Incorreta Comparada a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C181

Consolidação de Vendas de NFe com Alíq. Cofins Incorreta Comparada a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C185

Consolidação de Compras de NFe com CST Pis Incorreto Comparado a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C191

Consolidação de Compras de NFe com CST Cofins Incorreto Comparado a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C195

Consolidação de Compras de NFe com Alíq. Pis Incorreta Comparada a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C191

Consolidação de Compras de NFe com Alíq. Cofins Incorreta Comparada a Legislação

ERRO

Pis/Cofins C195

Itens de Nota com Movimentação (CST, Base, Alíq. ou Valor de Pis/Cofins) de Crédito para CFOP que não dá Direito a Aproveitamento

ERRO

Pis/Cofins C170

Itens de Nota com Movimentação (CST, Base, Alíq. ou Valor de Pis/Cofins) de Débito para CFOP Isento de Pis/Cofins

ERRO

Pis/Cofins C170

A Data do Documento da Nota Diverge da Data de Escrituração do Arquivo (Data do Reg. 0000)

AVISO

Pis/Cofins C100

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins C170

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins C181

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins C185

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins C191

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins C195

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins C491

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins C495

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins C810

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins C820

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins C870

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins C880

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins D200

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins D300

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins F500

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins F510

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins F550

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins F560

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins 1101

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins 1501

Empresa Declarante do Arq. SPED Classificada como Comércio/Outros Com Movimentação de CFOP de Industrialização

ERRO

Pis/Cofins 1900

Itens de Nota de Entrada com Alíq. ou CST de Pis/Cofins Igual a Trib. da Legislação mais com NCM Fora do Inter. do NCM da Legislação

ERRO

Pis/Cofins C170

Itens de Nota de Saída com Alíq. ou CST de Pis/Cofins Igual a Trib. da Legislação mais com NCM Fora do Inter. do NCM da Legislação

ERRO

Pis/Cofins C170


VALIDAÇÕES AUTOMATICAS DO XML DA NF-e

  • 8.2 - Validações do Arquivo XML e Cruzamentos de InformaçõesInclusão – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 182 para 183;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    Notas de Contribuintes do Simples Nacional

    AVISO

    XML C100


    CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES – SPED FISCAL X NFE (XML)

  • 10.1.1 – NF-e não informadas no SPEDAlteração – Essa funcionalidade demonstra ao usuário quais notas não foram escrituradas no SPED Fiscal a partir de um conjunto de XML que podem estar salvos em qualquer local do computador do usuário. Houve um melhoramento na forma de cruzar as informações a fim de evitar possíveis falhas;
  • 10.1.2 – Cruzamento do SPED Fiscal com o XML de Terceiros ou PróprioAlteração – O número de Validações Automáticas do Cruzamento do SPED Fiscal com o XML aumentou de 99 para 116;


Descrição da Validação

Tipo

Registro

Itens de Nota de Terceiros com Valor da BC ICMS Diferentes (Ignorando CFOP de S.T.)

ERRO

Fiscal C170 X NFE

Itens de Nota de Terceiros com Valor do ICMS Diferente (Ignorando CFOP de S.T.)

ERRO

Fiscal C170 X NFE

Itens de Nota de Terceiros com Aliq. ICMS Diferente (Ignorando CFOP de S.T.)

ERRO

Fiscal C170 X NFE

NF-e de terceiros com crédito do Simples Nacional no SPED Fiscal e não informado no XML

ERRO

C100 X NFE

NF-e própria com crédito do Simples Nacional no XML e não informado no SPED Fiscal

ERRO

C100 X NFE

NF-e de terceiros com crédito do Simples Nacional no XML e não informado no SPED Fiscal

ERRO

C100 X NFE

NF-e própria com crédito do Simples Nacional no SPED Fiscal e não informado no XML

ERRO

C100 X NFE

NF-e de terceiros com Crédito do Simples Nacional no SPED Diferente ao Crédito Encontrado no XML

ERRO

C100 X NFE

NF-e de Emissão Própria com Crédito do Simples Nacional no SPED Diferente ao Crédito Encontrado no XML

ERRO

C100 X NFE

Nota de Terceiros com a Soma dos Itens de S.T. do XML diferente a Soma dos Itens de S.T. do SPED

ERRO

C100 X NFE

Nota de Emissão Própria com a Soma dos Itens de S.T. do XML diferente a Soma dos Itens de S.T. do SPED

ERRO

C100 X NFE

Nota de Emissão Própria com a Soma dos Itens de Bonificação do XML diferente a Soma dos Itens de Bonificação do SPED

ERRO

C100 X NFE

Nota de Emissão Própria com a Soma dos Itens de Transferência do XML diferente a Soma dos Itens de Transferência do SPED

ERRO

C100 X NFE

Nota de Terceiros com a Soma dos Itens de Bonificação do XML diferente a Soma dos Itens de Bonificação do SPED

ERRO

C100 X NFE

Nota de Terceiros com a Soma dos Itens de Transferência do XML diferente a Soma dos Itens de Transferência do SPED

ERRO

C100 X NFE

Nota de Terceiros com a Soma dos Itens de Devolução do XML diferente a Soma dos Itens de Devolução do SPED

ERRO

C100 X NFE

Nota de Emissão Própria com a Soma dos Itens de Devolução do XML diferente a Soma dos Itens de Devolução do SPED

ERRO

C100 X NFE


  • 10.7 – Cruzamentos Entre Base de DadosInclusão – Essa funcionalidade foi desenvolvida visando o cruzamento de um arquivo SPED Fiscal Original X SPED Fiscal Retificador a fim de encontrar as diferenças que houve na retificação do arquivo. Para realizar esse cruzamento deve-se importar o arquivo original e retificador em Base de Dados diferentes;


UTILITARIOS

  • 11.4.5 – Zerar Valores de ICMS (Fiscal) e Pis/Cofins (Contr.) dos Itens de Nota (C170)Inclusão – Essa funcionalidade visa ajudar o usuário a corrigir valores referentes a ICMS e Pis/Cofins por CST;
  • 11.10 – Resumo de Notas com Problemas no Download (XML)Inclusão – Essa funcionalidade tem por objetivo tentar buscar novamente o XML de algumas notas, que no momento da operação de Download de XML na Rotina 11.3.2 o sistema não conseguiu realizar a operação. Seja por motivos externos (internet, servidor da Receita indisponível) ou por motivos internos do sistema (erro).

Todos os usuários que utilizam a Rotina 11.3.2 (Download aut. De XML de terceiros) deve utilizar essa Rotina pelo menos uma vez por semana. Se ao abrir a tela aparecer alguma nota significa que essa nota está sem o XML na base de dados. Posteriormente basta o usuário clicar em Processar que o SAAM irá tentar realizar a busca do XML novamente;

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

  • 12.10 – Resumo da InstânciaInclusão – Através dessa Rotina o usuário ter um Resumo de alguns serviços que o SAAM está executando no seu computador;


AJUDA

  • 13.1.4 – Manual Rápido de Rotinas de AuditoriaInclusão – O usuário pode ter acesso a dois mini manuais de Auditorias específicas;
































Principais alterações no SAAM – Versão 1.18 – 21/05/2014
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas nos Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1079 para 1088;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    Nota Fiscal Com Data do Doc. Inferior em 60 dias ou mais Comparando com a Data de Declaração do Arq. SPED (Campo Data Inicial do Reg. 0000)

    Advertência

    Fiscal C100

    Nota Fiscal Com Data do Doc. Inferior em 60 dias ou mais Comparando com a Data de Declaração do Arq. SPED (Campo Data Inicial do Reg. 0000)

    Advertência

    Fiscal C100

    Nota Fiscal Extemporânea (Comparando pela Data de E/S) Com Situação Diferente de 01, 03 ou 07

    Erro

    Fiscal C100

    Nota Fiscal Extemporânea (Comparando pela Data de E/S) Com Situação Diferente de 01, 03 ou 07

    Erro

    Fiscal C100

    Itens de Nota com CFOP que não permite Crédito ou Débito com Valor da BC, Valor do ICMS ou Alíq. de ICMS maior que 0

    Erro

    Fiscal C100

    Analítico de Nota com CFOP que não permite Crédito ou Débito com Valor da BC, Valor do ICMS ou Alíq. de ICMS maior que 0

    Erro

    Fiscal C100

    Mais de uma Redução Z informada para a mesma data

    Erro

    Fiscal C405

    Quantidade de Reduções Z Informada por Impressora Ultrapassa o Limite Habitual

    Erro

    Fiscal C400

    Data do documento vazia

    Erro

    Fiscal C100

  • 1.6.6.1 – Cadastro do InventárioAlteração – Possibilidade da geração do Registro de Inventário diretamente em arquivo Excel;
  • 1.7.1.1.7 – Resumo dos Registros AnalíticosInclusão – Mostra um Resumo dos Registros Analíticos (C190) agrupados por CFOP, CST ICMS e Alíq. ICMS;
  • 1.7.3.1 – Notas sem ItensAlteração – Possibilidade da geração de notas sem itens do SPED Fiscal mostrando ou não o CFOP;



SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal aumentou de 612 para 618;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    Registro D200 com Divergência entre o Valor do Doc. e o Valor dos Itens do Filho D201

    Erro

    Pis/Cofins D200

    Registro D200 com Divergência entre o Valor do Doc. e o Valor dos Itens do Filho D205

    Erro

    Pis/Cofins D200

    Nota Fiscal Com Data do Doc. Inferior em 60 dias ou mais Comparando com a Data de Declaração do Arq. SPED (Campo Data Inicial do Reg. 0000)

    Aviso

    Pis/Cofins C100

    Nota Fiscal Com Data do Doc. Inferior em 60 dias ou mais Comparando com a Data de Declaração do Arq. SPED (Campo Data Inicial do Reg. 0000)

    Aviso

    Pis/Cofins D100

    Nota Fiscal Extemporânea (Comparando pela Data de E/S) Com Situação Diferente de 01, 03 ou 07

    Erro

    Pis/Cofins C100

    Nota Fiscal Extemporânea (Comparando pela Data de E/S) Com Situação Diferente de 01, 03 ou 07

    Erro

    Pis/Cofins D100



    CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES

  • 10.1.2 – Cruzamento do SPED Fiscal com o XML de Terceiros ou PróprioAlteração – O número de Validações Automáticas do Cruzamento do SPED Fiscal com o XML aumentou de 84 para 99;

    Descrição da Validação

    Tipo

    Registro

    NCM Diferente para o mesmo Produto (Comparando pelo Cód. Barras ou Descrição)

    Erro

    Fiscal 0200 X NFE

    NF-e de Terceiros com valor do IPI diferente do indicado no XML

    Erro

    C100 X NFE

    NF-e de Terceiros com Data do Documento diferente do indicado no XML

    Erro

    C100 X NFE

    NF-e de Terceiros com BC ICMS ST diferente do indicado no XML

    Erro

    C100 X NFE

    NF-e de Terceiros com ICMS ST diferente do indicado no XML

    Erro

    C100 X NFE

    NF-e de Terceiros com Soma da BC ICMS dos Itens diferente da BC ICMS indicada no XML - Comparando por todos os CFOPs

    Erro

    Fiscal C170 X NFE

    NF-e de Terceiros com Soma da BC ICMS dos Itens diferente da BC ICMS indicada no XML - Ignorando CFOPs de S.T.

    Erro

    Fiscal C170 X NFE

    NF-e de Terceiros com Soma ICMS dos Itens diferente do ICMS indicado no XML - Comparando por todos os CFOPs

    Erro

    Fiscal C170 X NFE

    NF-e de Terceiros com Soma ICMS dos Itens diferente do ICMS indicado no XML - Ignorando CFOPs de S.T.

    Erro

    Fiscal C170 X NFE

    NF-e de Terceiros com Soma BC ICMS ST dos Itens diferente da Soma BC ICMS ST indicada no XML

    Erro

    Fiscal C170 X NFE

    NF-e de Terceiros com Soma ICMS ST dos Itens diferente da Soma ICMS ST indicada no XML

    Erro

    Fiscal C170 X NFE

    NF-e de Terceiros com Soma de IPI dos Itens diferente da Soma do IPI indicado no XML

    Erro

    Fiscal C170 X NFE

    NF-e de Terceiros com Soma da BC IPI dos Itens diferente da Soma da BC IPI indicado no XML

    Erro

    Fiscal C170 X NFE

    NF-e de Terceiros com Soma dos Itens diferente da Soma dos Itens indicado no XML

    Erro

    Fiscal C170 X NFE

    NF-e Não Pertecente ao Declarante do Arquivo SPED

    Erro

    C100 X NFE

    Obs.: Para realizar o Cruzamento do SPED Fiscal com os Arquivos XML (baixados automaticamente na rotina 11.3.2)
    basta importar o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1 e os arquivos XML (de terceiros ou próprio) na Rotina 8.2. Após esses passos basta usar a Rotina 10.1.2 para os cruzamentos de informações.

  • 10.6 – Correção Automática de Cruzamentos de Inf.Alteração – Como sabemos nesse Rotina podemos corrigir alguns erros automaticamente gerados a partir do cruzamento do Arquivo SPED Fiscal com o SPED Contr. Nessa versão é possível importar os itens das Notas de Emissão Própria do SPED Contr. para o SPED Fiscal. Geralmente se usa essa funcionalidade quando o usuário precisa dos itens de saída do SPED Fiscal (para calcular inventário, entre outros) e não tem os XMLs que podem ser importados na Rotina 8.1.1. Para tal funcionalidade obter sucesso é necessário ter o SPED Fiscal e Contr. Importados;


UTILITARIOS

  • 11.2.3 – Restaurar Base de Dados (Backup)Inclusão – A partir dessa versão o usuário pode realizar Backup de uma ou várias bases de dados automaticamente. Nessa Rotina o usuário pode restaurar a base de dados;
  • 11.3.2 – Buscar NF-e Emitidas (Emissão por Terceiros e Própria)Alteração – Desde a última atualização o usuário pode fazer uso da Legenda de Cores para ter um controle das notas lançadas e não lançadas no SPED. Até então isso era feito manualmente (nota por nota). A partir dessa versão o usuário pode cruzar as NFe baixadas diretamente da Receita com o SPED Fiscal ou SPED Contr., tendo assim a possibilidade de tirar um relatório das notas não escrituradas;



Figura 19 - Botão que Abre a Tela mostrada na Figura 2

Figura 20 - Tela onde o usuário selecione o período e tipo de Arq. que deseja Cruzar com as NFe baixadas

Figura 21 - Exibindo as NFe não escrituradas no Mês 05/2014

  • 11.3.2 – Buscar NF-e Emitidas (Emissão por Terceiros e Própria)Alteração – Outra alteração realizada nessa versão foi referente ao CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE TERCEIROS. Depois que o SAAM encontra a NFe na base da Receita, de hora em hora ele consulta o STATUS da NFe verificando se o fornecedor cancelou a mesma. Essa consulta é realizada até completar 24h que a nota foi emitida. Se durante esse intervalo o FORNECEDOR cancelar a NFe o SAAM vai avisar ao usuário e também é possível gerar um relatório com essa informação, como podemos ver na figura abaixo.


Figura 22 - Relatório de Notas Canceladas por Terceiros Após a Emissão da mesma

  • 11.3.4 – Busca de NF-e pela Chave de AcessoAlteração – Até a ultima versão essa tela era usada apenas para visualizar a Nota. A partir dessa versão o usuário pode realizar várias rotinas, entre as principais:
    • Inserção de NFe diretamente no SPED Fiscal ou Contr.;
    • Atualização e Inserção de Participantes;
    • Atualização de Valores como: Total da NFe, BC ICMS, ICMS, IPI, ICMS ST, CST PIS/COFINS, BC PIS/COFINS, FRETE, DESPESAS ACESS., SEGURO, entre outros;
    • Lançamento de Crédito do Simples Nacional automaticamente;
    • Cruzamento do NCM do fornecedor com o NCM do arquivo SPED;
    • Entre outros. Resumindo: o usuário pode cruzar os dados de uma Nota Fiscal encontrada no Site da NFe nacional com o SPED Fiscal ou Contr. ou inserir uma NFe não existente no SPED. Veja as figurar abaixo para ter uma melhor visão da Rotina.



Figura 23 - Configuração das Operações possíveis

Figura 24 - Mostra que Notas que Podem Inseridas ou Atualizadas

  • 11.9 – Gerar DANFE/DACTE/Entre Outros a Partir de um XMLInclusão – Gera um DANFE de uma NFe a partir de um arquivo XML de qualquer período;








CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

  • 12.9 – Configuração de BackupInclusão – O usuário pode configurar um Backup automático de qualquer base de dados. É muito interessante para os usuários que usam a Rotina 11.3.2 (Buscar NF-e Emitidas);


Figura 25 - Configuração automática de Backup



































Principais alterações no SAAM – Versão 1.17 – 30/12/2013
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1076 para 1079;
  • 1.4.2 – Correções AutomáticasAlteração – Entre as várias correções que foram implementadas vamos destacar a Correção Aut. Do Registro E111, onde é possível criar automaticamente o Ajuste na Apuração referente ao CIAP. Essa correção é realizada com base no valor declarado no registro G110;
  • 1.6.2.1.1 – Notas Fiscais E/S (C100)Alteração – Possibilidade de pesquisa pelo CFOP;
  • 1.6.3.1 – Notas de Transporte (D100)Alteração – Possibilidade de Criação Automática do Registro D190 (Analítico);
  • 1.6.4.3 – Apuração de IPI (E500)Inclusão – Criação automática do Registro E500 e Filhos (E510, E520 e E530), correção automática dos CST de IPI nos itens de nota – C170;
  • 1.7.3.1 – Notas sem ItensAlteração – O usuário pode escolher o relatório em Excel além de poder querer ou não mostrar o CFOP no relatório;



Figura 26 - Relatório de Notas sem Itens

  • 1.7.6 – MovimentaçãoAlteração – Houve grandes alterações nessa tela. Entre as principais podemos citar:
    • Possibilidade de cruzamento de inventários (Inventário informado no Arquivo SPED do Declarante do Arquivo X Inventário calculado pelo SAAM com base na movimentação anual);
    • Cruzamento e Correção do valor unitário declarado no inventário com o valor unitário dos produtos declarados nas entradas e saídas;
    • Possibilidade de escolher os registros que irão compor o cálculo do Específico.



Figura 27 - Tela da Movimentação ou Específico de Produtos

SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal aumentou de 611 para 612;
  • 2.6.6 – Bloco P (Contr. Previdenciária)Inclusão – Inclusão e Alteração do Bloco P. Através de parâmetros de alíquotas inseridos na tela 2.9 (Parametrização de Produtos) o usuário pode calcular o Bloco P de forma praticamente automática;
  • 2.9 – ParametrizaçãoAlteração – Inserção dos Campos Cód. Da Atividade e Alíq. Da Contribuição Previdenciária. Esses dois campos são utilizados para cálculo automático do Bloco P.


ARQUIVOS XML

  • 8.3 – Gerenciador de CTeInclusão – Inicialmente essa tela trabalhará apenas com a Importação de Arquivos CTe para o SPED Fiscal e SPED Contr.. Nessa versão é possível importar ou até mesmo sincronizar os dados de um XML de CTe com o SPED (Fiscal ou Contr.), dependendo das configurações repassadas pelo usuário.

Futuramente essa tela irá gerenciar todos os tipos de arquivos XML que se referem ao SPED, tais como: CTe, NFe, NFSe e possivelmente a Importação do SPED E-Social.

Figura 28 - Tela de Gerenciamento de CTe


UTILITÁRIOS

  • 11.3.2 – Buscar NF-e EmitidasAlteração – Houve mudanças que irão facilitar o trabalho do usuário nessa nova versão. São elas:
    • Possibilidade de Impressão de um ou vários DANFe's;
    • Salvar um ou vários XML's em uma única operação;
    • Geração do relatório de notas não encontradas no SPED em formato .xls (Excel);
    • Confirmação da chegada de uma nota fiscal ao estabelecimento. Para utilizar essa opção use o botão direito do mouse sobre a nota fiscal que você quer confirmar, conforme as figuras abaixo que mostram também a legenda das cores das notas confirmadas, não confirmadas, canceladas confirmadas e canceladas não confirmadas.


Figura 4 - Legenda


Figura 29 - Utilizando o botão direito do Mouse para alterar o Status da nota

  • 11.3.4 – Busca de NF-e pela Chave de AcessoInclusão – Inserindo a chave de acesso de uma NF-e o usuário consegue buscar as informações de nota de qualquer período. Nessa versão o usuário poderá apenas consultar as informações da nota, mais na próxima versão do SAAM o usuário poderá incluir essa nota no SPED Fiscal e Contr. Além de poder comparar e alterar valores de acordo com os dados da nota.

Obs.: O usuário pode consultar várias notas de uma única vez, basta digitar rapidamente o código de acesso (Captcha);

Figura 30 - Busca de NF-e Através da Chave de Acesso
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

  • 12.7 – Manutenção de Usuários e PerfisInclusão – A partir desse versão o SAAM tem a opção de controle de usuário e perfis. É possível criar vários perfis e usuários. Exemplo: O usuário FULANO trabalhará apenas com o SPED Fiscal. Sendo assim o Administrador do Sistema poderá criar o perfil "SPED Fiscal" onde será liberado apenas telas referentes ao Fiscal e colocar esse usuário com esse perfil.



Figura 31 - Tela de Controle de Perfis e Usuário


















Principais alterações no SAAM – Versão 1.16 – 04/10/2013
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1064 para 1076;
  • 1.4.4 – Geração de Notas Modelo 02 (Venda Consumidor) com CFOP 5929Inclusão – Nessa nova funcionalidade o sistema permite ao usuário incluir de forma automática várias notas modelo 02 com CFOP 5929 (Nota Fiscal com CFOP referenciada ao Cupom);
  • 1.6.1.7 – Bens/Componentes do Ativo Imobilizado (0300)Inclusão – Permite o cadastro ou alteração dos Itens do Registro do 0300;
  • 1.6.4.2 – Apuração de ICMS S.T. (E200)Inclusão – Permite o cadastro ou alteração Automática da Apuração S.T.;
  • 1.6.7.2 – Informação Valores Agregados (1400)Inclusão – Permite a geração automática do Registro 1400;
  • 1.6.3.1 – Notas de Transporte (D100)Alteração – No final do lançamento de uma nota fiscal de transporte o SAAM gera automaticamente o Registro Analítico D190;
  • 1.7.2.13 – Carga TributáriaInclusão – Mostra ao usuário a Carga Tributária do Produto;
  • 1.8.3 – Estorno Proporcional de ICMSInclusão – Permite o controle de Estorno de ICMS;



SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal aumentou de 602 para 611;
  • 2.6.4.2 – Notas de Transporte – Aquisição de Serviço (D100)Inclusão – Permite o cadastramento de Notas de Transporte de Aquisição com a Geração Automática dos Registros Filhos D101 e D105;
  • 2.6.4.3 – Notas de Transporte – Prestação de Serviço (D200)Inclusão – Permite o cadastramento de Notas de Transporte de Prestação de Serviços com a Geração Automática dos Registros Filhos D201 e D205;
  • 2.7.1.1 – Resumo da ApuraçãoInclusão – Mostra ao usuário um Resumo detalhada da Apuração de Pis/Cofins;
  • 2.9 – Parametrização e Cruzamentos de CST e Alíquota de Pis/Cofins – Alteração – Houve várias alteração nessa tela. Entre as principais podemos citar:
    • Inclusão do campo código da Receita e Alíquota de Saída de ICMS;
    • Criação automática dos Registros M400/M800 e filhos (M410/M810);
    • Possibilidade de correção do Pis/Cofins no SPED Fiscal;
    • Alteração do Código NCM no SPED Fiscal e SPED Contribuições com base no Código NCM da tabela de Parametrização.




CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES

  • 10.6 – Correção Automática de Cruzamentos de Inf.Inclusão – Essa tela ainda está em desenvolvimento, mais nessa primeira versão é possível corrigir alguns erros no cruzamentos de informações do SPED Fiscal com o SPED Contr. Exemplo: notas que estão no SPED Fiscal e não estão no SPED Contr.. Com base nesse erro o sistema pega a nota, participante da nota, produtos, etc do SPED Fiscal e inseri automaticamente no SPED Contr.. Nas próximas versões do SAAM essa tela terá mais correções de cruzamentos como: XML x SPED Fiscal b(corrigi no SPED Fiscal), XML x SPED Contribuições (corrigir no SPED Contribuições).


UTILITARIOS

  • 11.1 – Abrir EscrituraçãoAlteração – Possibilidade de pesquisar entre as bases de dados do SAAM alguma empresa por CNPJ ou Razão Social;
  • 11.3.2 – Busca de NF-eAlteração – Com essa nova versão é possível o usuário configurar a busca automática de NF-e para uma ou várias empresas;
  • 11.3.3 – Download de XMLAlteração – Com essa nova versão é possível o usuário configurar o Download automático de XML para uma ou várias empresas;
  • 11.8 – Análise Automática das Críticas da SEFAZAlteração – Nessa versão o SAAM importa diretamente os relatórios da Malha fina em formato .xls. Após o cruzamento de informações entre os relatórios do malha fina com os arquivos SPED Fiscal importados o relatório final teve o acréscimo da chave eletrônica da NF-e.


CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

  • 12.3 – Cadastrar Certificado DigitalAlteração – Nessa tela o usuário poderá configurar o certificado digital de uma ou várias para busca e download de XML de forma automática. Podemos ver um exemplo na figura abaixo.




AJUDA

  • 13.1.3 – Manual Rápido de Auditoria de Arq. SPEDInclusão – Esta manual visa orientar o usuário quais os passos devem ser seguidos para uma Auditoria de um arquivo SPED.


Principais alterações no SAAM – Versão 1.15 – 24/06/2013
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O numero de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1025 para 1064;
  • 1.5.2.1 – Alteração – Nessa tela o usuário pode inserir o Livro de Apuração de ICMS (Mod. P9, entre outros). Após a inserção do Livro o usuário pode realizar várias comparações conforme pode ser visto na figura abaixo;


  • 1.5.2.1 – Alteração – A partir dessa atualização após o usuário importar o Livro de Entradas ele tem a opção de inserir as notas do Livro diretamente no SPED, como pode ser visto na figura abaixo. É possível também excluir Notas que foram inseridas no SPED.



  • 1.7.2.11 – Movimentação de Produtos por ParticipanteInclusão – Através dessa tela podemos analisar a movimentação de produtos por Participante. Resumidamente a tela disponibiliza a opção do usuário escolher o PARTICIPANTE, logo após os CFOP que esse Participante teve relação e por último os produtos que ele movimentou no Arquivo;
  • 1.7.2.12 – Correlação de CFOP nas ENTRADA/SAÍDAInclusão – Com essa nova funcionalidade do SAAM implementada, o usuário pode analisar a Correlação de CFOP na entrada/saída. Exemplo: Mostrar quais os produtos que são comprados no CFOP 1102 e que tem as suas saídas registradas no CFOP 5405, ou vice – versa;
  • 1.7.3.7 – Notas Fiscais por ParticipanteInclusão – O usuário pode verificar através dessa funcionalidade as notas fiscais dividas por Participantes. Conforme podemos visualizar na Figura abaixo podemos filtrar o Participante e o CFOP que ele movimentou mercadorias no Arquivo SPED importado.



SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O número de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal aumentou de 585 para 602;
  • 2.4.3 – Recalcular a Base e os Valores de Pis/CofinsInclusão – Através dessa funcionalidade podemos recalcular a Base de Pis/Cofins considerando Desconto, Valor de Frete, Despesas Acessórias, Valor do Seguro, ICMS S.T., Valor do IPI, entre outros. Dentre os valores citados acima retirando o Valor do Desconto os outros valores são rateados na Base de Cálculo. Segue a figura abaixo para exemplificar.


2.6.3.4 – Notas Fiscais de Energia/Agua/Gás (C500) – Inclusão – Tela de inclusão, alteração e exclusão de Notas Fiscais de Energia/Agua/Gás;

  • 2.7.1.3 – Apuração por CFOP – Alteração – Inclusão dos relatórios de Apuração Pis/Cofins agrupados por CFOP, CST e Alíquota, podendo ser separado por empresas (filiais) ou não;

  • 2.9 - Parametrização e Cruzamentos de CST e Alíquota – Alteração – Atualização da Tabelas APAS, com a inclusão dos Produtos da Cesta Básica. Lembrando que através dessa tela o usuário pode corrigir ou comparar os CST's do seu SPED Contribuições importado com a Tabela APAS (Associação Paulista de Supermercados);





CAT-52

  • 9.3 – CAT-52 X ECF Sped Fiscal – Alteração – Atualizações nos Cruzamentos entre o CAT-52 e os Arq. SPED;


UTILITÁRIOS

  • 11.2.2 – Cópia de Segurança (Backup) – Inclusão – Permite ao usuário realizar uma Cópia de Segurança ou Backup das Bases de Dados que são utilizadas pelo SAAM;


  • 11.6 – Relatórios de Escrita Fiscal – Alteração – Foram acrescentados a possibilidade de geração do Livro de Saídas e Livro de Inventário;




AJUDA

  • 13.4.1.4 – Tabela de CFOP Geradores de Crédito – Inclusão – Com essa funcionalidade o usuário tem acesso a uma tabela de CFOPs geradores de crédito na Apuração de Pis/Cofins;
































Principais alterações no SAAM – Versão 1.14 – 09/03/2013
SPED FISCAL

  • 1.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O numero de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal aumentou de 1012 para 1025;
  • 1.6.6.1 – Alteração – Tela de inclusão, alteração e exclusão de Inventário;


SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.4.1 - Validação AutomáticaAlteração – O numero de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal aumentou de 581 para 585;
  • 2.9 – Parametrização e Cruzamentos de CST e AlíquotaAlteração – A Associação Paulista de Supermercados (APAS) criou um tabela de tributação do Pis/Cofins por NCM para as seguintes situações: Alíquota Zero (CST 06), Substituição Tributária (CST 05), Sistemática Monofásica (CST 04), Isenção (CST 07) e Suspensão (CST 09). O SAAM através dessa tela realiza o cruzamento com base no NCM da Tabela APAS com o Sped Contribuições Importado.


É possível a impressão de relatórios e a correção no Sped Contribuições. Esses cruzamentos podem ser realizados em Empresas que trabalham tanto no Regime Não Cumulativo (Lucro Real) como no Regime Cumulativo (Lucro presumido).

  • 2.10 - Configuração da Geração Sped Contr. - Lucro PresumidoInclusão – Configuração das Tabelas para geração do Sped Contruibuições Regime de Caixa ou Competência;


UTILITÁRIOS

  • 11.10 – Confirmação e Download da Nota Fiscal EletrônicaInclusão – Através dessa funcionalidade do SAAM o usuário é capaz de realizar a Confirmação de Pedido de NF-e e o Download. Nas duas opções citadas às operações pode ser realizadas em lote (várias NF-e de em uma única operação). Antes de realizar o Download em lote dos arquivos XML de NF-e o usuário tem que confirmar o pedido da NF-e (essa operação ocorre através da Confirmação do Pedido de NF-e). Não é permitido o Download de um XML antes dessa operação. Através da Confirmação do pedido de NF-e o usuário pode Afirmar que a NF-e realmente foi solicitada por ele ou pode Recusar a NF-e (acontece que alguma outra empresa fatura uma NF-e sem o conhecimento da Empresa). Nessa ultima situação o Usuário deve descrever um motivo da recusa da NF-e. Obs.: O servidor da Receita Federal disponibiliza o download em lote de XML apenas das NF-e emitidas nos últimos 30 dias corridos.


AJUDA

  • 13.4.3.2 – Tabela de Tributação Pis/Cofins da APASInclusão – Tabela de Tributação Pis/Cofins da Associação Paulista de Supermercados (APAS).

































Principais alterações no SAAM – Versão 1.13 – 26/11/2012
LOGIN

  • Na tela de Login existe um botão localizado no canto inferior do lado esquerdo, onde o usuário pode configurar: Servidor de Proxy, Inserir Serial, Configurar Variáveis de Banco de Dados e Mudar o Tema do Sistema. Por padrão o tema escolhido é o personalizado mais o usuário pode optar pelo Tema Padrão.






SPED FISCAL

  • 1.4.1 – Validações Automáticas – Alteração – Acréscimo de Validações Automáticas: de 957 para 1012 validações distintas no Sped Fiscal;
  • 1.5.2.1 - Comparação entre Livro Contábeis X Sped Fiscal – Alteração – Opção de importação de Planilhas no Padrão do Software de Gestão Cóntabil Prosoft;




  • 1.7.1.1.7 Resumos dos Registros Analíticos – Inclusão – Mostra um resumo dos Registros Analíticos agrupados por CFOP, CST ICMS e ALÍQUOTA DE ICMS. Entre as informações mostradas temos: Valor Contábil, Base, ICMS, Base S.T., ICMS .S.T. e Valor de IPI. O usuário tem a opção de mostrar ou não o registro de origem da informação;


  • 1.7.6 – Movimentação de Produtos (específico) – Alteração – Na aba "Produto" foram adicionados as opções de pesquisas de produtos;





  • 1.6.1.4.2 – Incluir/Alterar Participantes Automaticamente – Inclusão – Informando apenas a Chave de uma Nota Fiscal, CNPJ, IE ou CPF é possível cadastrar um Participante automaticamente. Entre as informações que o sistema puxa de várias Secretarias da Fazendo do Brasil podemos citar: Regime de Apuração do Participante (Simples Nacional, Lucro Real), Início das atividades da empresa, Data da ultima alteração, Cidade do Participante, entre outros;





SPED CONTRIBUIÇÕES

  • 2.7.2.1 – Alíquotas e CST de PIS/COFINS na Entrada/Saída – Inclusão – Permite a visualização dos Produtos Movimentados pesquisando por Alíquota, Registro, NCM, CST Pis/Cofins entre outros;
  • 2.7.3.1 – Resumo dos Itens de Nota por CST/CFOP – Inclusão – Visualiza um resumo dos itens de Nota por CST/CFOP onde o usuário pode optar por qual CFOP e CST Pis/Cofins deseja agrupar o seu relatório;



UTILITÁRIOS

  • 11.3 – Verificar NF-e na Base da SEFAZ – Alteração – A partir desta versão ao analisar uma NF-e o sistema além de oferecer as informações de Situação da Nota, Tipo de Impressão e Situação do Fornecedor/Cliente também está demonstrando o Regime de Apuração (Simples Nacional, Lucro Real, etc) do Fornecedor/Cliente;


  • 11.7 – Buscar NF-e Emitidas (Emissão por Terceiros e Própria) – Alteração – Alteração na interface e na quantidade de relatórios;





  • 11.8 – Consulta a tabela NCM TIPI – Alteração – Na versão anterior (1.12) a tabela TIPI só estava tributada pelo Pis/Cofins do capítulo 1 ao 25. A partir deste versão toda a tabela está tributada pelo Pis/Cofins com base no NCM;






  • 11.9 – Análise Automática das Críticas da SEFAZ – Inclusão – A Secretaria da Fazenda de Goiás está disponibilizando há algum tempo no seu Site alguns relatórios demonstrando inconsistências nos arquivos Sped já enviados. Devido a analises realizadas de formas inadequadas algumas informações são falsas. Como exemplo mais claro podemos citar o relatórios de notas que estão sem escriturar. Na maioria das vezes estas notas já foram escrituradas em meses posteriores. Para agilizar esta verificação o SAAM importa as planilhas geradas pelo Site da SEFAZ e cruza automaticamente com os Arquivos Sped importados, demonstrando ao usuário qual informação é real e qual informação é um falso positivo;



CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

  • 12.4 – Validações Automáticas – Alteração – No guia do Sped Fiscal está descrito que todo contribuinte que já envia a EFD Contribuições fica desobrigado a enviar informações referentes a PIS/COFINS no Arquivo Sped Fiscal. Analisando está variável o SAAM permite ao usuário optar se deseja validar ou não informações provenientes de Pis/Cofins no Sped Fiscal. Para isso basta selecionar o Tipo de Arquivo Sped como Sped Fiscal e marcar ou desmarcar a caixinha sinalizada na Figura abaixo.






AJUDA

  • 13.2 – Guia Prático – Alteração – Atualização dos Guias práticos: Sped Fiscal, Sped Contribuições, Sped Contábil e Sped Fiscal Goiás.


  • 13.4.1.3 – Tabelas de Detalhamento da Natureza da Receita por Situação Tributária – Inclusão – Permite a acesso as tabelas externas do Pis/Cofins referentes a Produtos Monofásicos, com Alíquotas diferenciadas, Alíquota Zero, Isenção, S.T. e sem Incidência do Pis/Cofins.















































Principais alterações no SAAM – Versão 1.12 – 18/09/2012
SPED FISCAL

  • 1.1.1 – Importação Sped Fiscal – Alteração – Antes da importação o usuário deve informar dois parâmetros para o Sistema. São eles:
    • Se o Arquivo possui ou não erros de estrutura;
    • E se o sistema deve perguntar ao usuário antes de sobrescrever um arquivo.







Se o arquivo não contiver erros de estrutura a Importação aumenta sua velocidade em até 80%, mais o usuário deve se atentar se os arquivos realmente não contem erros de estrutura. Se o arquivo contiver erros de estrutura e for informado ao sistema que ele não contem erros de estrutura a importação deve ser cancelada e o arquivo deve ser importado novamente com a opção de que o arquivo existe erros de estrutura.
Durante a importação o Sistema pode sobrescrever um arquivo dependendo da opção do usuário.

  • 1.3 – Excluir Sped Fiscal – Alteração – Durante a exclusão pode ser visualizados os detalhes da exclusão como a quantidade de linhas que estão sendo excluídas por tabela. Ao final se o usuário não tiver marcado a opção Copiar Detalhes o sistema pergunta ao se ele quer copiar as informações. Clicando na opção SIM basta abrir um arquivo de texto simples e colar as informações através do Ctrl + C.










  • 1.6.1.2 – Cadastro dos Dados Complementares da Entidade (0005) – Inclusão – Fornece a Opção de Criar, alterar ou excluir o registro 0005 de um arquivo Sped Fiscal.


  • 1.6.1.3 – Cadastro dos Dados do Contabilista (0100) – Inclusão – Fornece a Opção de Criar, alterar ou excluir o registro 0100 de um arquivo Sped Fiscal.


  • 1.6.7.2 – Cadastro dos Totais Vendidos nos Cartões de Crédito e Débito (1600) – Inclusão – Fornece a Opção de Criar, alterar ou excluir o registro 1600 de um arquivo Sped Fiscal.


  • 1.6.7.3 – Cadastro da Totalização dos Documentos Fiscais utilizados no Arquivo (1700) – Inclusão – Fornece a Opção de Criar, alterar ou excluir o registro 1700 de um arquivo Sped Fiscal.


  • 1.7.2.10 – Classificação dos Produtos com NCM de acordo com a TIPI – Alteração – Foi inserido o relatório "Produtos (0200) que não foram classificados de acordo com a Tabela TIPI".



SPED PIS/COFINS

  • 2.1.1 – Importação Sped Pis/Cofins – Alteração – Antes da importação o usuário deve informar dois parâmetros para o Sistema. São eles:
    • Se o Arquivo possui ou não erros de estrutura;
    • E se o sistema deve perguntar ao usuário antes de sobrescrever um arquivo.






Se o arquivo não contiver erros de estrutura a Importação aumenta sua velocidade em até 80%, mais o usuário deve se atentar se os arquivos realmente não contem erros de estrutura. Se o arquivo contiver erros de estrutura e for informado ao sistema que ele não contem erros de estrutura a importação deve ser cancelada e o arquivo deve ser importado novamente com a opção de que o arquivo existe erros de estrutura.
Durante a importação o Sistema pode sobrescrever um arquivo dependendo da opção do usuário.

  • 2.3 – Excluir Sped Pis/Cofins – Alteração – Durante a exclusão pode ser visualizados os detalhes da exclusão como a quantidade de linhas que estão sendo excluídas por tabela. Ao final se o usuário não tiver marcado a opção Copiar Detalhes o sistema pergunta ao usuário se ele quer copiar as informações. Clicando na opção SIM basta abrir um arquivo de texto simples e colar as informações através do Ctrl + C.




  • 2.7.2.2 – Classificação dos Produtos com NCM de acordo com a TIPI – Inclusão – Classifica os produtos movimentados no Arquivo Sped Contribuições de acordo com a TIPI. Bastante útil para encontrar produtos que estão com a sua classificação em desacordo com o seu NCM.


  • 2.7.2.3 – Movimentação de Produtos - Valores – Inclusão – Mostra ao usuário os totalizadores de Entrada e Saída de Pis/Cofins por produtos. Além de mostrar o Valor do Produto que foi movimentado o relatório também mostra os valores de Créditos e Débitos do Pis/Cofins sempre agrupados por produto.



SPED CONTABIL

  • 3.1 – Importação Sped Contábil – Alteração – Antes da importação o usuário deve informar dois parâmetros para o Sistema. São eles:
    • Se o Arquivo possui ou não erros de estrutura;
    • E se o sistema deve perguntar ao usuário antes de sobrescrever um arquivo.






Se o arquivo não contiver erros de estrutura a Importação aumenta sua velocidade em até 80%, mais o usuário deve se atentar se os arquivos realmente não contem erros de estrutura. Se o arquivo contiver erros de estrutura e for informado ao sistema que ele não contem erros de estrutura a importação deve ser cancelada e o arquivo deve ser importado novamente com a opção de que o arquivo existe erros de estrutura.
Durante a importação o Sistema pode sobrescrever um arquivo dependendo da opção do usuário.

  • 3.3 – Excluir Sped Contábil – Alteração – Durante a exclusão pode ser visualizados os detalhes da exclusão como a quantidade de linhas que estão sendo excluídas por tabela. Ao final se o usuário não tiver marcado a opção Copiar Detalhes o sistema pergunta ao usuário se ele quer copiar as informações. Clicando na opção SIM basta abrir um arquivo de texto simples e colar as informações através do Ctrl + C.



UTILITÁRIOS

  • 11.3 – Verificar NF-e na Base da SEFAZ – Alteração – A partir desta versão esta tela além de verificar a situação de uma Nota Fiscal Eletrônica também irá averiguar em qual tipo de Papel a NF-e deveria estar impresso e se o Fornecedor ou Cliente vinculado a NF-e analisada possui autorização para receber ou emitir uma nota fiscal.




  • 11.4.1 – Pesquisa avançada – Alteração – Inserção dos Registros C195 e C197 como opções de realizações de Pesquisas Avançadas.


  • 11.4.2 – Alteração avançada – Alteração – Inserção dos Registros C195 e C197 como opções de realizações de Alterações Avançadas.


  • 11.4.3 – Excllusão avançada – Alteração – Inserção dos Registros C195 e C197 como opções de realizações de Exclusões Avançadas.


  • 11.8 – Buscar NF-e emitidas (Emissão por Terceiros e Própria) – Inclusão – Permite ao usuário através do seu Certificado Digital (e-CNPJ) "baixar" todas as chaves eletrônicas e outras informações relacionadas às Notas Fiscais emitidas cujo destinatário seja a sua empresa. Posteriormente o usuário pode cruzar essas informações que foram encontradas no Servidor Nacional da Nota Fiscal Eletrônica com os dados do Sped Fiscal, verificando assim se existe alguma NF-e que foi emitida para a empresa e não foi escriturada ou até mesmo se existe alguma outra empresa mal intencionada emitindo Notas Fiscais sem o seu conhecimento ou autorização.


  • 11.9 – Consulta a Tabela NCM TIPI – Inclusão – Permite ao usuário uma consulta completa a tabela TIPI 2012. Além da consulta o sistema disponibiliza a tributação Pis/Cofins dos Códigos NCM dos capítulos: 01 ao 26 e 30. O restante dos outros códigos NCM estarão tributados no SAAM a partir da versão 1.13.




FERRAMENTAS

  • 12.3 – Cadastrar Certificado Digital – Inclusão – Permite o Cadastramento do Certificado Digital e-CNPJ para posterior uso em acessos a Base da SEFAZ e Receita Federal a fim de consultar situações e informações de Notas Fiscais Eletrônicas.



AJUDA

  • 13.2 – Guia Prático – Alteração – Atualização dos Guias práticos: Sped Fiscal, Sped Contribuições, Sped Contábil e Sped Fiscal Goiás.


  • 13.4.1.3 – Tabelas de Detalhamento da Natureza da Receita por Situação Tributária – Inclusão – Permite a acesso as tabelas externas do Pis/Cofins referentes a Produtos Monofásicos, com Alíquotas diferenciadas, Alíquota Zero, Isenção, S.T. e sem Incidência do Pis/Cofins.





















Principais alterações no SAAM – Versão 1.11 – 20/07/2012
SPED FISCAL

  • 1.2 – Geração Sped Fiscal Alteração - OS campos Períodos Inicial e Período Final estão com os nomes dos meses por descritos por Extenso. Foi adicionado também o botão Atualizar Meses Importados que tem como função buscar no banco de dados os meses importados;


  • 1.3 – Exclusão Sped Fiscal – Alteração - O usuário pode selecionar o período Inicial e Final que deseja excluir o Arquivo Sped;


  • 1.4.1 – Validação AutomáticaAlteração – Foi criado um novo tipo de Ocorrência durante a validação automática de arquivos. Esta nova ocorrência chama-se Observações. Ela está relacionada a validações que estão em um nível menos significativo em comparação as ocorrências de Erro e Advertência. A partir de agora o Usuário também tem a opção de Selecionar se deseja Validar umas das três ocorrências possíveis: ERRO, ADVERTÊNCIAS OU OBSERVAÇÃO;

O numero de Validações Automáticas em Arquivos Sped Fiscal subiu de 504 para 957;

  • 1.4.2 – Correções Automáticas Sped Fiscal – Alteração - O numero de Correções Automáticas em Arquivos Sped Fiscal subiu de 205 para 233;


  • 1.6.14 – Ajus. De Crédito do Op. Simples Nacional (C195/C197) – Inclusão – Esta funcionalidade do sistema tem como função Inserir de forma automática os Registros de Ajustes de ICMS de Notas Fiscais que dão direito a crédito de empresas Optantes do Simples Nacional. Os registros criados automaticamente com esta tela são: 0460, C195 e C197. Esta operação pode ser feita em várias notas ao mesmo tempo;


  • 1.7.1.5 – Apuração PIS/COFINS por CST – Inclusão – Esta relatório mostra uma apuração de PIS/COFINS por CST no Arquivo Sped Fiscal;


  • 1.7.2.10 – Classificação dos Produtos com NCM de acordo com a TIPI – Inclusão – Nesta tela o usuário pode ver a Classificação dos Produtos de acordo com a TIPI. Ele mostra ao usuário de forma agrupada a Seção, Capítulo e Posição do Produto, lembrando que isso é possível apenas para produtos que tenham o seu NCM informado no Cadastro de Produtos. Outros relatórios complementam esta tela demonstrando ao usuário na entrada e saída os valores de PIS/COFINS agrupados por seção, capítulo e posição.







SPED PIS/COFINS

  • 2.2 – Geração Sped Pis/Cofins – Alteração - OS campos Períodos Inicial e Período Final estão com os nomes dos meses por descritos por Extenso. Foi adicionado também o botão Atualizar Meses Importados que tem como função buscar no banco de dados os meses importados;


  • 2.3 – Exclusão Sped Pis/Cofins – Alteração - O usuário pode selecionar o período Inicial e Final que deseja excluir o Arquivo Sped;


  • 2.4.1 – Validação AutomáticaAlteração – O numero de Validações Automáticas em Arquivos Sped Pis/Cofins subiu de 580 para 581;


  • 2.4.2 – Correções Automáticas Sped Pis/Cofins – Alteração - O numero de Correções Automáticas em Arquivos Sped Pis/Cofins subiu de 310 para 339;


  • 2.7.2.1 – Alíquotas e CST de PIS/COFINS na Entrada/Saída – Inclusão – Este relatório mostra ao usuário de forma agrupada por produtos as alíquotas de Pis/Cofins juntamente com os Valores de crédito e débito que cada produto obteve.



CAT-52

  • 9.1 – Importação – Inclusão – Permite a importação de Arquivos CAT-52 para a base de dados do SAAM;


  • 9.2 – Exclusão – Exclusão – Excluí da base de dados os arquivos CAT-52 importados.




CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES

  • 10.4.2 – Relatórios de Comparação SPED FISCAL X SPED PIS/COFINS – Inclusão – Permite o cruzamento de valores de forma agrupada entre o Sped Fiscal X Pis/Cofins. O relatório cruza valores totais de: ECF, Comunicação, Notas Fiscais, entre outros;



UTILITÁRIOS

  • 11.7 – Relatórios de Escrita Fiscal – Inclusão – Permite a geração dos Livros Fiscais de Apuração Modelo P9 e Livro de Entradas Modelo P1/A a partir do Arquivo Sped Fiscal.



FERRAMENTAS

  • Criação do Item Ferramentas com os seguintes sub-itens: Serial (inserção e atualização do serial do sistema) e Otimização da Base de dados. Os dois itens eram pertencentes ao Item Utilitários e foram transportados para o item Ferramenta.







AJUDA

  • 13.2.1 – Guia Prático Sped Fiscal – Alteração – Atualização do Guia Prático para a versão 2.0.9;


  • 13.2.3 – Guia Prático Sped Pis/Cofins – Alteração – Atualização do Guia Prático para a versão 1.0.7;


  • 13.2.4 – Guia Prático Sped Contábil – Alteração – Atualização do Guia Prático para a versão 1.0.0;


  • 13.5 – Histórico de versões – Inclusão – Mostra ao usuário um arquivo .pdf com o histórico das versões do SAAM.